Hur man avslutar månaden i 1s 8.2. Hur man avslutar en månad och skapar en bok

Vilken är årets sista redovisningstransaktion? Naturligtvis är detta en balansreform. Under denna procedur stängs konton som registrerar information om intäkter, utgifter och det ekonomiska resultatet av organisationens verksamhet. Denna operation utförs ganska sällan - bara en gång om året, så det skulle vara användbart att komma ihåg hur det utförs i programmet 1C: Enterprise Accounting 8.

Vilka transaktioner genereras varje månad?

Låt oss först och främst se hur balansräkningen ser ut för de konton vi är intresserade av under året.
Konton 90 och 91 måste stängas i slutet av varje månad.

Samtidigt ackumuleras ett saldo på deras underkonton under hela året.

I månadsavslutningsbehandling kan vi se operationen "Avsluta konton 90, 91".

Vid utförande av denna operation jämförs debet- och kreditomsättningar på kontona 90, 91 och ett ekonomiskt resultat genereras för varje konto.
En kontering skapas mellan kontona 99 och 90.09/91.09. Vilket konto som kommer att återspeglas som en debet och vilket som en kredit beror på om vinst eller förlust gjordes i slutet av månaden.

På konto 99 bildas och ackumuleras således beloppet av vinst eller förlust som erhållits under innevarande år.

Vad händer i slutet av året?

När december stänger dyker en annan operation upp - balansräkningsreformering.

När den är verkställd stängs alla underkonton på kontona 90 och 91. Och det slutliga ekonomiska resultatet överförs från 99 till 84 konton.

Balansräkningen efter balansreformen ser ut som följer:

Om nettovinsten återspeglas på konto 84 vid årets slut, kan den fördelas mellan grundarna genom utdelning. Jag pratade i detalj om återspeglingen av sådana transaktioner i artikeln Beräkning av utdelningar i 1C: Enterprise Accounting 8

Låt oss vara vänner i

Regelbunden avstämning kommer att hjälpa organisationen att undvika onödiga böter och straffavgifter, eftersom betalningar ofta skjuts upp på grund av felaktigt specificerade detaljer. Kontrollera helst med tillsynsmyndigheter kvartalsvis efter att ha lämnat in obligatorisk rapportering (deklarationer, betalning av bidrag). Semesterschema och bemanning Varje år är arbetsgivaren skyldig att godkänna semesterschemat för nästa år. Detta måste göras före den 17 december innevarande år (artikel 123 i Ryska federationens arbetslag). Från 2016-01-01 är det planerat att höja minimilönen (minimilönen). Låt oss påminna dig om att det nu är 5 965 rubel. Om företaget har anställda vars lön ligger nära minimilönen kommer bemanningstabellen att behöva revideras. Enligt art. 133 och 133.1 i Ryska federationens arbetslagstiftning kan lönen för anställda inte vara lägre än den federala och regionala minimilönen. Vid löneökningar är det nödvändigt att upprätta tilläggsavtal till anställningsavtalet.

I detta skede stängs kostnadskonton (20, 23, 25, 26, 44). Korrektheten av denna operation påverkar direkt produktionskostnaden.


Därför är det viktigt att noggrant överväga detta avsnitt. Du måste se till att stängningen skedde korrekt. Fjärde steget Och slutligen, i det fjärde steget, beräknas inkomstskatten.


Det är meningslöst att beskriva principerna för dess beräkning, eftersom återigen detaljerna påverkar den. Jag ska bara ge ett exempel på ledningar: Jag skulle vilja notera att ledningarna som visas inte är ett referensexempel.
De kan vara olika. Allt beror på redovisningens detaljer. En rapport om genomförda operationer kan genereras genom att klicka på knappen "Rapportera genomförda operationer".
Stänger en månad för det förenklade skattesystemet Låt oss bestämma verkställighetsperioden, eller snarare den månad som vi vill avsluta. Jag använde organisationens redovisningspolicy med det förenklade skattesystemet med skatteobjektet "Inkomst minus kostnader."

Avsluta en månad eller år i 1s 8.3 - steg-för-steg-instruktioner

Dessa utgifter kommer att vara kostnaden för sålda varor. Övriga utgifter som företaget har i sin verksamhet kommer att ”övergå” först i slutet av månaden från utgiftskontona till utgiftssidan på kontona 90 och 91, d.v.s.

till debetomsättning (

Uppmärksamhet

DO90 och DO91). Underkontona 90 och 91, som samlar företagets utgifter, blir från 2 till 8, beroende på vad de har i inställningarna i kontoplanen. Låt oss återgå till vår omsättning och titta noga på den.


Vi bör vara uppmärksamma på de räkenskaper som ansvarar för det ekonomiska resultatet. Av omsättningen ser vi 90, 91 och 26. Dessutom vet vi redan att beloppet från konto 26 kommer att gå till utgiftssidan (debet) på något av 90 eller 91 kontona.

Viktig

Vilken tycker du och varför? Låt oss titta på vårt exempel omvänt med siffror.Vi har en formel för ekonomiska resultat. Allt vi behöver göra är att välja siffrorna från SALT och ersätta dem i lämpliga delar av formeln.

Avslutar månaden i bokföring. grunderna

På raden "Lägg upp dokument endast för den valda perioden", ange den period du är intresserad av, kryssa för önskade poster, välj din organisation och klicka på knappen "Kör". När du är säker på att exekveringen är klar väljer du lämplig rad i Proceduren för ordinarie operationer i månadsavslutningen och klickar på knappen "Markera som slutförd".

Registrering av fakturor för förskottsbetalningar. För att skapa förskottsfakturor måste du gå in i gränssnittet "Redovisning och skatteredovisning" och välja "Registrering av förskottsfakturor" i menyn "Moms". Här väljer du vilken period du är intresserad av, din organisation och klickar på knappen "Fyll".

När listan har skapats klickar du på knappen "Kör". I motsvarande fönster ser du hur processen att generera förskottsfakturor går till.

Beroende på vilket skattesystem som används av företaget, redovisningsprinciper etc., kommer endast en del av dessa transaktioner att vara tillgängliga för dig. Uppsättningen av operationer beror också på vilken period som stängs - månad, kvartal, år.
Det är mycket viktigt att följa sekvensen av operationer som utförs när månaden avslutas. Annars är misstag oundvikliga. Innehåll

  • 1 Redovisningsprincip
  • 2 Bearbetar "Stänger månaden"
    • 2.1 Steg 1
    • 2.2 Steg 2
    • 2.3 Steg 3
    • 2.4 Steg 4
  • 3 Slutsats

Redovisningsprincip Först och främst, innan du börjar avsluta månaden i 1C 8.3, måste du ställa in redovisningsprincipen för din organisation. Du kan hitta den genom att följa hyperlänken med samma namn i katalogelementkortet "Organisationer". I den här artikeln kommer vi inte att överväga denna funktion i detalj.

Instruktioner för att avsluta månad 1s 8 komplex eller UPP

Vissa belopp går till indikatorn "Intäkter (Intäkter) från försäljning", andra - "Utgifter för att utföra aktiviteter." Varje redovisningskonto 90, 91 innehåller två indikatorer: "Intäkter (Intäkter) från försäljning" och "Utgifter för att utföra aktiviteter". verksamhet”. Hur kan vi se detta? Allt är väldigt enkelt, kreditomsättning på konto 90 och 91 kommer att visa "Intäkt (Inkomst)". Dessutom kommer detta bara att finnas på de första underkontona, dvs. KO(90.1) och KO(91.1). Det bör särskilt noteras att kreditomsättning (CR) på underkonton 90.1 och 91.1 visas inom en månad närhelst en försäljning sker. Men detsamma kan inte sägas om utgifter. Debetomsättningarna på kontona 90 och 91 är utformade för att samla in information om företagets utgifter. Tidpunkten då utgifterna når dessa konton under månaden är dock inte densamma. Vissa utgifter kommer att uppstå vid försäljningstillfället.

Avsluta en månad i 1s 8.3 redovisning - steg-för-steg-instruktioner

Några kommentarer till rapporten

  • Tittar vi på kontolistan (kod och namn) ser vi vilka redovisningsområden som var inblandade.
  • Avsaknaden av kontona 41 och 44 visar att det inte är fråga om ett varuhandelsföretag.
  • Det finns inga 43, 40, 25 och 20 konton - det här är inte produktion.
  • Det finns ingen rent en 20-faktura - detta är inte slutförandet av arbetet
  • Det som återstår är tillhandahållandet av tjänster. Så är fallet i vårt exempel.
  • Rapporten skapades för månaden "november 20XX"
  • OSV består av tre grupper av indikatorer:

- I början av månaden: från 10.31.XX till 23.59.59 - För månaden (OMSÄTTNING) från 01.11.XX 00.00.00 till 11.30.XX till 23.59.59 - I slutet av månaden.

Expertens dagbok

Det är absolut nödvändigt att välja "Återställ beräkningssekvensen för förvärvet", "Återställ sekvensen av beräkningar för försäljningen", "Beräkna löner och försäkringspremier", "Beräkna moms" (genom att klicka på knappen måste du välja nödvändiga föremål. Jag rekommenderar att du väljer: "! Utföra handlingar enligt momsregister", "Registrering av fakturor för förskottsbetalningar", "Generering av inköpsbokföringsanteckningar", "Skapande av försäljningsboksanteckningar"), "Beräkna kostnad (bokföring, NU)”, “Generera ekonomiskt resultat”.

Gå till fliken "Ansvarig". Vi utser en ansvarig för varje dokument. Det kan vara antingen samma person eller olika. Spara inställningen.

  • Skriv av FBR (uppskjutna utgifter). Gå in i rutinoperationen (dubbelklicka på önskad operation från schemat för månadsavslutning). Skapa dokument, posta. Markera som klar. Som ett resultat kommer dokumentet "Avskrivning av RBP" att göra poster, vars detaljer är hämtade från RBP-katalogen Kt 97.
  • Beräkna försäkringskostnader. Gå in i rutinoperationen (dubbelklicka på önskad operation från månadsavslutningsdiagrammet). Skapa dokument, posta. Markera som slutfört. Som ett resultat kommer dokumentet "Utgifter för frivillig försäkring" att göra poster, vars uppgifter hämtas från katalogen Utgifter för framtida perioder med typen RBP-försäkring Kt 97.
  • Värdera utländsk valuta. Gå in i rutinoperationen (dubbelklicka på önskad operation från månadsavslutningsdiagrammet). Skapa dokument, posta.

Steg-för-steg-instruktioner om hur man stänger ett kvartal för en nybörjarrevisor

Rutinoperationen skapar och bokför dokumentet "Bestämning av finansiella resultat". Konton 90 och 91 av 99 är stängda i bokföring och skatteredovisning.

  • Beräkna inkomstskatt.

    Tillsynsverksamheten skapar och bokför dokumentet "Inkomstskatteberäkningar". Vid användning av PBU 18/2 skapar dokumentet uppskjutna och permanenta skattefordringar/skulder.

    Dokumentet beräknar också inkomstskatt. Typiska poster vid bokföring av ett redovisningsdokument visas nedan. Bokningar för uppskjutna skattefordringar och -skulder bildas baserat på omsättningen av skattekontoplanen enligt redovisningstypen "TD" (temporära skillnader) på konton upp till 90, multiplicerat med inkomstskattesatsen.

Att avsluta året i 1C 8.2 är den sista operationen innan årsredovisningen upprättas. De sista poster som du kommer att göra för året är posterna för reformeringen av balansräkningen, det vill säga årets slut. Denna process är automatiserad i 1C 8.2. Programmet gör självständigt de nödvändiga uppgifterna om reformationen. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du avslutar året i 1s 8.2 med steg-för-steg-instruktioner.

Läs i artikeln:

När du avslutar året i 1C 8.2 måste du utföra ett antal vissa procedurer. Återställ särskilt saldot på kontona 90 "Försäljning" och 91 "Övriga intäkter och kostnader". Efter detta kan du börja reformera balansräkningen och registrera erhållen vinst eller förlust för rapporteringsåret. Dessa procedurer i programmet utförs i 5 steg.

Steg 1: Öppna fönstret Månadsavslutning

Öppna avsnittet "Verksamhet" (1) och välj länken "Månadsavslutning" (2). Ett speciellt "Månadsavslutande"-fönster öppnas.

Steg 2. Fyll i de obligatoriska fälten

I fönstret som öppnas, fyll i fältet "Organisation" (3) och ange den sista månaden på året som stängs, till exempel "December 2018" (4). För att bokslutsförfarandet ska bli framgångsrikt måste alla tidigare månader, från januari till november, också avslutas sekventiellt på liknande sätt.

Steg 3. Dokumentverifiering

För att korrekt avsluta året i 1C 8.2 måste du ta hänsyn till alla operationer som registrerades i programmet under året baserat på primära dokument. Alla dokument ska finnas med i programmet i kronologisk ordning. Om du har gjort korrigeringar i dokumenten måste redovisningsposterna för dem uppdateras. För att förenkla denna procedur har 1C 8.2 en speciell länk "Kontrollera dokumentsekvensen" (5).

  • röd – sekvensen av dokument som beaktas i programmet är bruten;
  • grön – dokument beaktas korrekt i programmet.

Om länken är röd, måste du i 1C-dokumentprogrammet uppdatera bokföringen. För att göra detta, klicka på den. Fönstret "Kontrollera sekvensen för dokumentpostering" öppnas. I fönstret som öppnas klickar du på knappen "Repost Documents" (6):

Efter att bokföringen för dokumenten konsekvent uppdaterats av 1C-programmet kommer länken "Kontrollera dokumentsekvensen" att bli grön (7):

Steg 4. Slutför årsavslutning i 1C 8.2

För att slutföra bokslutsoperationen, klicka på "Utför månadsavslutning" (8).

1C 8.2 kommer självständigt att skapa alla verksamheter som behövs för att avsluta december och året som helhet. Deras lista finns i avsnitt 1 – 4 i fönstret "Månadsavslutning". Till exempel kommer den att skriva av saldon på konton 20, 23, 25, 26 och 44, och även göra nödvändiga poster på kontona 90 och 91. Som ett resultat kommer alla operationer i detta fönster att färgas grönt. Årsavslutning i 1C 8.2 är klar. Fönstret för månadsavslutning kommer att se ut så här:

Steg 5. Kontrollera årsavslutningen i 1C 8.2 med hjälp av balansräkningen

Balansräkningsreformen föreskriver stängning av alla underkonton till konton 90, 91, 99. Från och med den 31 december bör det inte finnas något debet- eller kreditsaldo på dem. Det är bättre att kontrollera korrektheten av att avsluta balansräkningen i slutet av året i 1C 8.2 med hjälp av balansräkningen. I slutet av året bör saldot för dem vara noll. Efter att ha avslutat året och reformerat balansräkningen kan uttalandet se ut så här:

För att generera rutinmässiga momstransaktioner, öppna avsnittet Verksamhet – Periodavslutning – Vanliga momstransaktioner:

Skapa:

  1. – En åtgärd för att återställa momsbelopp som godkänts för avdrag till nollsats. När du skapar en transaktion måste du ange i rubriken var skattebeloppet ska anges - i köp- eller försäljningsboken.
  2. Återställande av moms på fastigheter– en operation för att återställa skattebelopp på fastigheter som har tagits i bruk och används för momsfria transaktioner, i enlighet med klausul 2 i artikel 170 i Ryska federationens skattelag.
  3. Periodisering av moms på bygg- och installationsarbeten enligt ekonomisk metod– Denna operation tar ut moms på bygg- och installationsarbete som utförs av organisationen själv och som inte accepteras för redovisning av byggprojekt som anläggningstillgångar (enligt klausul 10 i artikel 167 i Ryska federationens skattelag).
  4. Bekräftelse på noll momssats– denna operation bekräftar eller inte bekräftar nollmomssatsen för försäljningstransaktioner.
  5. Bekräftelse på betalning av moms till budgeten– verksamheten registrerar det faktum att få ett skattemärke i .
  6. momsfördelning– fördelar moms på transaktioner som är skattepliktiga, icke-skattepliktiga eller beskattas med nollsats på värden som avskrivs som kostnad.
  7. momsavskrivning– Verksamheten syftar till att skriva av moms som en kostnad, som presenterats av leverantören, men som inte kan dras av.
  8. – transaktionen avspeglar momsavdrag på fakturor som inte fanns med i inköpsboken tidigare, samt på fakturor där skatten dras av i delar.
  9. – en operation för att återställa moms från förskott och återspegla beloppen i försäljningsboken.

Hur man hittar och korrigerar momsfel i 1C 8.3 för korrekt redovisning och generering av momsredovisning, läs.

moms Bokföringsassistent

För att arbeta med rutinmässig momsverksamhet i 1C 8.3 finns en assistent. Den kontrollerar korrektheten och konsistensen av dessa transaktioner för att korrekt fylla i köp- och försäljningsböckerna samt momsdeklarationen. Assistenten finns i avsnittet Verksamhet – Periodavslutning – Moms Redovisningsassistent:

Förutom listan över operationer som måste utföras, registrerar assistenten exekveringsstatusen för var och en av dem:

  • Väntar på avrättning;
  • Avslutad, aktuell;
  • Genomförd, ej relevant.

För att korrekt generera en momsdeklaration måste alla transaktioner ha statusen Avslutad, aktuell:

Uppmärksamhet! Om det i 1C 8.3 skapades momstransaktioner under arbetets gång efter behov, rekommenderas det att använda assistenten innan du förbereder rapporter och återgå till den angivna listan i kronologisk ordning. Hur man gör det .

Avsluta månaden i 1C 8.3 Redovisning steg för steg

Denna procedur består av rutinoperationer. Varje operation utförs i ett separat dokument i en viss sekvens. För att generera rutinoperationer, öppna avsnittet Verksamhet – Periodavslutning – Regelbundna operationer:

Listan över alla möjliga funktioner i 1C 8.3-programmet är tillgänglig genom att klicka på knappen Skapa. Det rekommenderas dock inte att skapa transaktioner manuellt; 1C 8.3 bestämmer själv den nödvändiga listan enligt de etablerade programinställningarna, organisationens redovisningsprinciper och de behandlade primära dokumenten:

Steg 1. Ställa in proceduren för månadsavslutning

Bokföringsinställningar

Efter att ha markerat rutan i 1C 8.3 visas funktionalitet för inspelning av speciella kläder, enheter och utrustning.

För utrustning för vilken de primära dokumenten har fastställt en livslängd, kommer ett avräkningsdokument att skapas i slutet av månaden Återbetalning av kostnaden för arbetskläder och specialutrustning.

För att ställa in redovisningsprinciper i 1C 8.3, öppna avsnittet Huvud – Inställningar – Redovisningsprinciper:

Vid generering av regulatoriska dokument är proceduren för avslutande av konton 20, 23, 25, 26 viktig. Reglerna för fördelning och avskrivning av kostnader ställs av användaren i redovisningsprincipinställningarna på fliken Utgifter. Till exempel: om en organisations huvudaktivitet är att utföra arbete eller tillhandahålla tjänster, är det nödvändigt att upprätta ett förfarande för att skriva av kostnader från konto 20:

Med knapp Indirekta kostnader metoder för att fördela allmän produktion och allmänna ekonomiska utgifter fastställs.

Steg 2. Starta månadsavslutningsproceduren

För att automatiskt stänga månaden och utföra nödvändiga regulatoriska åtgärder i 1C 8.3 har en assistent skapats Månadens avslutning:

1. Öppna assistentsektionen Verksamhet – Periodavslutning – Månadsavslutning eller klicka på knappen Avslutar månaden direkt i journalen över rutinoperationer:

2. Installera period stängning:

3. Om databasen 1C 8.3 har register över inte en utan flera organisationer, ange då företagets namn för vilken stängningen genomförs.

4. Använd funktionen för att återställa den kronologiska sekvensen för inmatade dokument Utföra dokument i en månad. Om du inte behöver köra om, öppna hyperlänken och klicka på Hoppa över operation.

5. För att börja beräkna regulatoriska dokument, klicka på knappen Utför månadsavslutning.

Steg 3. Sekvens för att avsluta en månad i 1C 8.3

Denna procedur består av 4 steg:

  1. Steg 1 inkluderar avvecklingstransaktioner för olika redovisningsområden. De kan utföras oberoende av varandra så fort de är klara eller inte alls om bokföringsdata saknas eller inställningar inte är aktiverade. Till exempel: om det inte finns några uppskjutna utgifter i redovisningen kommer beräkningar för dem inte att göras.
  2. Det är möjligt att gå vidare till det andra steget först efter att ha beräknat alla operationer i det första steget, eftersom de kan påverka utgiftsbeloppet. Steget består av en operation Beräkning av andelar av avskrivning av indirekta kostnader, som bestämmer förhållandet mellan avskrivning av indirekta kostnader mellan typer av verksamheter med olika beskattningssystem.
  3. På det tredje steget:
  • avsluta produktions- och kommersiella kostnadskonton;
  • beräkning av den faktiska kostnaden för halvfabrikat och färdiga produkter, arbeten och tjänster som utförs per månad;
  • justering av kostnaden för sålda varor (arbeten, tjänster);
  • fördelning av utgifter efter typ av verksamhet för organisationer som använder det förenklade skattesystemet och för redovisning av enskilda företagare.
  1. I det 4:e steget beräknas inkomstskattens belopp för månaden. När man utför rutinoperationer för december, utför 1C 8.3 även Balansreformationsoperationen.

Stängningsförfarandet anses vara avslutat efter att alla listade operationer har slutförts, det vill säga varje regleringsdokument måste ha status Avslutad, aktuell. Om operationen utfördes med ett fel kommer 1C 8.3 att tilldela den lämplig status och avbryta stängningen av månaden tills felet är eliminerat. Du kan ta reda på information om felet genom att klicka på namnet på operationen.

För att avbryta proceduren för att avsluta en period i sin helhet, använd knappen Avbryt månadsslut. För att avbryta en separat rutinoperation, klicka på knappen Avbryt operation, och alla efterföljande operationer kommer att få statusen Klart, inte relevant:

För att få en kort rapport om de operationer som utförs i 1C 8.3, använd knappen Rapport om genomförandet av verksamheten.

Steg 4. Rapporter om månadens slutliga verksamhet

Du kan få information om syftet med varje operation genom att klicka på knappen Öppna hjälp i journalen Reguljär verksamhet:

Steg 5. Inlägg och register

Efter att ha slutfört proceduren för varje operation i 1C 8.3 finns bokföringsposter och register tillgängliga. För att öppna poster för visning, klicka på namnet på transaktionen och klicka på knappen

Stängs i slutet av månaden i enlighet med order från Ryska federationens finansministerium daterad 31 oktober 2000. Nr 94n ”Vid godkännande av kontoplanen” omfattas av kontona 25 och 26, som inte ska ha ett saldo i slutet av månaden.

I enlighet med anvisningarna för tillämpning av kontoplanen är även konton 20, 23, 29 samt konton 90 Försäljning och 91 Övriga intäkter och kostnader föremål för avslutande i slutet av månaden.

Dessutom behöver revisorn i slutet av året upprätta reglerade rapporter. För detta ändamål reformeras balansräkningen i december.

Hur man stänger en månad i 1C 8.3

Periodavslutning i 1C 8.3 måste utföras regelbundet och konsekvent. Med hjälp av en assistent Månadens avslutning såsom avskrivning av uppskjutna utgifter, beräkning av avskrivningar och andra nödvändiga operationer för korrekt fördelning av intäkter och kostnader samt beräkning av inkomstskatt utförs. För att starta månadsavslutningsassistenten i 1C 8.3 måste du öppna avsnittet Operations:

När du kommer in i månadsavslutningsassistenten måste du först och främst ställa in perioden - månaden som kommer att vara stängd:

Om du till exempel bytte till 1C 8.3 från ett annat program eller skrev in saldon manuellt, angav du saldon den 31 december 2013 och redovisningen började i januari 2014, välj sedan för att avsluta den månad då de första bokföringsposterna började.

Att avsluta en månad kan göras på två sätt:

  • Helautomatisk stängning;
  • Partiell stängning. I det här fallet är det nödvändigt att utföra en rutinoperation eller så är det nödvändigt att göra allt utom en.

Sekvens för att avsluta en månad i 1C 8.3

För att utföra denna operation i 1C 8.3, efter att ha valt stängningsperiod, klicka på knappen Utför månadsavslutning, varefter 1C 8.3-programmet kommer att utföra följande åtgärder:

  • Ombearbetning av dokument, det vill säga införande i kronologisk ordning enligt tid och datum;
  • Förekomsten av lönedokumentet för den valda månaden kontrolleras för att återspegla beloppen för löner och avgifter på utgiftskonton.

Om 1C 8.3-programmet inte har Lönedokumentet för den valda månaden, skapar programmet ett dokument när perioden avslutas. Beloppen för upplupna löner bokförs i enlighet med de anställdas löner.

Dessutom, när du stänger en månad i 1C 8.3, utförs följande:

Beroende på det organisatoriska och juridiska ägandet, såväl som det valda skattesystemet, kan uppsättningen av reglerande verksamhet i 1C 8.3 skilja sig, till exempel:

Eller till exempel:

Efter avslutad månadsavslutning kommer alla rutinoperationer på skärmen att markeras i grönt:

Och statusen för månadsavslutningsoperationen kommer att slutföras:

Om månaden inte stängs i 1s 8.3

Detta resultat av att stänga månaden är endast möjligt om det inte finns några redovisningsfel. Om det finns fel kommer 1C 8.3-programmet inte att utföra operationen och kommer att markera operationen i rött i assistenten:

Det kommer också att visa ett informationsmeddelande om var felet finns och hur man åtgärdar det:

Efter att ha åtgärdat felet måste du stänga informationsmeddelandet om felet och klicka på knappen Utför månadsavslutning igen. 1C 8.3-programmet kommer att fortsätta att stänga månaden från operationen då det uppstod ett fel:

Dessutom, när den sista månaden i kvartalet stänger (i vårt fall, mars), kontrollerar 1C 8.3-programmet tillgängligheten av momsredovisningsdokument, det vill säga bildandet av en inköpsbok och en försäljningsbok:

Efter slutförandet av varje tillsynsoperation kan vi titta på redovisningsposterna eller dokumentet med vilket denna operation utfördes (om möjligt), och även titta på beräkningsintyget för verksamheten. För att göra detta, klicka på önskad operation med vänster musknapp och välj önskad detalj:

I 1C 8.3 kan alla beräkningscertifikat som kan genereras när man avslutar en månad ses med hjälp av en speciell knapp i det övre högra hörnet av månadsavslutningsassistenten:

Balansreformation

I slutet av året, när december månad stängs, visas ytterligare en operation i 1C 8.3: Balansreformation:

Denna operation avslutar konton 90 och 91 till konto 90.09 "Vinst/förlust från försäljning" och 91.09 "Saldo av övriga intäkter/kostnader". Konto 99 skrivs av 90.09 och 91.09 och så vidare.

Efter att månaden är stängd kan resultatet av balansräkningsreformen ses i form av bokföringsposter:

Om du till exempel behöver utföra operationen Avskrivning av anläggningstillgångar just nu från rutinverksamhet, måste du i assistenten vänsterklicka på önskad operation och välja Utför operation:

Efter avslutad operation kommer 1C 8.3 att utfärda ett informationsmeddelande:

Om du försöker utföra en operation från det andra eller tredje blocket av assistenten, till exempel att beräkna reserven för osäkra skulder, kommer 1C 8.3-programmet att visa ett informationsmeddelande om omöjligheten att utföra operationen:

Detta beror på att i den månatliga bokslutsassistenten är verksamheten uppbyggd på ett sådant sätt att ordningsföljden för bokslut följs i enlighet med redovisningsstandarderna. 1C 8.3-programmet kommer att erbjuda att utföra alla nödvändiga operationer före den valda.

Om du inte vill utföra alla operationer, utan bara den valda, kan du hoppa över alla tidigare rutinoperationer:

Uppmärksamhet! Att hoppa över en operation innebär att vägra att utföra denna operation under innevarande månad. Den faktiska stängningen av konton för denna operation kommer inte att ske, vilket riskerar felaktiga bokföringsuppgifter.