Կարգավորվող հաշվետվությունների ստեղծում: Կարգավորվող հաշվետվության 1-ների հաշվապահական հաշվառման տեղադրում 7.7 կարգավորվող հաշվետվություն

1C:Հաշվապահական 7.7-ը, ինչպես 1C:Enterprise համակարգի բոլոր ծրագրերը, ունի հաշվետվություններ ստեղծելու և դրանց հետ աշխատելու միասնական մեխանիզմ: | 1C-ի բնորոշ կոնֆիգուրացիան. Հաշվապահությունը ներառում է ստանդարտ հաշվետվությունների մի շարք, որոնք նախատեսված են տարբեր բաժիններում հաշվապահական հաշվառման արդյունքների և հաշվապահական հաշվառման գրառումների վերաբերյալ տվյալներ ստանալու համար:

  • Ստանդարտ հաշվետվությունների ստեղծում: Շրջանառության հաշվեկշիռը.

    Հաշվեկշիռը յուրաքանչյուր հաշվի համար պարունակում է տեղեկատվություն ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի մնացորդների և նշված ժամանակահատվածի դեբետային և վարկային շրջանառության մասին: Այս հաշվետվությունը (խոսակցական՝ «շրջանառություն») հաշվապահական պրակտիկայում ամենահաճախ օգտագործվող հաշվետվություններից է։

  • Ամփոփ հրապարակումներ

    Ամփոփ գործարքների ցանկը հաշվետվություն է, որը պարունակում է հաշիվների միջև շրջանառություններ (մեկ հաշվի դեբետում մյուսի վարկից) նշված ժամանակահատվածի համար: Ամփոփ գործարքների ցանկը ցուցադրելու համար ծրագրի հիմնական մենյուի «Հաշվետվություններ» ցանկի ընտրեք «Ամփոփ գործարքներ» կետը:

  • շաշկի տախտակ

    Շախմատի տախտակը հաշվետվություն է, որը պարունակում է որոշակի ընտրված ժամանակահատվածի համար հաշիվների միջև շրջանառության աղյուսակային ներկայացում: Շախմատի տախտակը հաճախ օգտագործվում է հաշվապահների կողմից, քանի որ այն տալիս է կազմակերպության դրամական հոսքերի և պարտավորությունների տեսողական պատկերը:

  • Հաշվի հաշվեկշիռը

    Այն հաշիվների համար, որոնց համար վարվում է վերլուծական հաշվառում, կարող եք ստանալ մնացորդների և շրջանառությունների բաշխում վերլուծական հաշվառման հատուկ օբյեկտների համար (ենթակոնտո): Համապատասխան հաշվետվությունը կոչվում է «Հաշվի շրջանառություն և հաշվեկշիռ»:

  • Հաշվի շրջանառություն (Գլխավոր գրքույկ)

    «Հաշվի շրջանառություն» հաշվետվությունն օգտագործվում է յուրաքանչյուր ամսվա շրջանառությունը և հաշիվների մնացորդները ցուցադրելու համար: Այն կարող է շատ օգտակար լինել ամփոփման և հաշվետվության մեջ: | Հաշվի շրջանառությունները ստանալու համար հիմնական ցանկի «Հաշվետվություններ» ցանկից ընտրեք «Հաշվի շրջանառություններ (Գլխավոր գրքույկ)» կետը:

  • Ամսագիր-պատվեր և հաշվի քաղվածք

    «Օրագիր-պատվեր և հաշվի քաղվածք» հաշվետվությունը, ըստ էության, հաշվետվություն է հաշվում տեղաշարժի մասին (բացման մնացորդ, այլ հաշիվներով շրջանառություններ և փակման մնացորդ), մանրամասնված ըստ ամսաթվերի (ժամանակաշրջանների) կամ ըստ գործարքների (գործարքների):

  • Ամսագիր-հաշվի պատվեր ըստ ենթակոնտո

    Հաշվետվությունը «Հաշվի օրագիր-պատվերն ըստ ենթահամակարգի» ըստ էության հաշվետվություն է ենթահամակարգի համատեքստում հաշվի շարժի մասին՝ բացման մնացորդ, շրջանառություն այլ հաշիվներով և վերջավոր մնացորդ: | Այս հաշվետվությունը ստանալու համար հիմնական ընտրացանկի «Հաշվետվություններ» ցանկից պետք է ընտրել «Հաշվի օրագիր-կարգը ըստ ենթահամակարգի» կետը:

  • Հաշվի վերլուծություն

    «Հաշվի վերլուծություն» հաշվետվությունը պարունակում է ընտրված ժամանակաշրջանի այլ հաշիվներով հաշվի շրջանառությունը, ինչպես նաև ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի մնացորդը: | Այս հաշվետվությունը ստանալու համար հիմնական ընտրացանկի «Հաշվետվություններ» ցանկի «Հաշվի վերլուծություն» կետը ընտրեք: Էկրանի վրա ցուցադրվում է հաշվի վերլուծության պարամետրերի հարցում:

  • Հաշվի քարտ

    «Հաշվի քարտ» հաշվետվությունը ներառում է այս հաշվի հետ կատարվող բոլոր գործարքները կամ այս հաշվի վրա կատարված գործարքները վերլուծական հաշվառման օբյեկտների որոշակի արժեքների համար՝ նյութի անվանումը, մատակարար կազմակերպությունը և այլն:

  • Հաշվի վերլուծություն ըստ ենթակոնտոյի

    «Հաշվի վերլուծություն ըստ ենթահամակարգի» հաշվետվությունը պարունակում է այս հաշվի համապատասխանության ընդհանուր գումարները նշված ժամանակաշրջանի այլ հաշիվների հետ, ինչպես նաև հաշվեկշռի մնացորդները ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում՝ վերլուծական հաշվառման օբյեկտների համատեքստում:

  • Հաշիվների վերլուծություն ըստ ամսաթվերի

    Հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշակի ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր ամսաթվի համար ստանալ շրջանառություններ և հաշիվների մնացորդներ: Դա կարող է պահանջվել, օրինակ՝ կազմակերպության միջոցների կամ պարտավորությունների ժամանակի փոփոխությունը վերլուծելու, բանկային քաղվածքներում նշված տեղեկատվական բազայում մուտքագրված տվյալների համապատասխանությունը ստուգելու համար և այլն: Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ «Վերլուծություն» հաշիվներն ըստ ամսաթվերի» հաշվետվությունը։

  • Subconto վերլուծություն

    Մի քանի սինթետիկ հաշիվների հետ կապված ենթահաշիվների տեսակների համար, օգտագործելով հաշվեկշիռը որևէ մեկ հաշվի համար, անհնար է ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն ենթահաշիվների շրջանառության և ընդհանուր գումարների մասին: Նման դեպքերում դուք պետք է օգտագործեք «Analysis of subconto» զեկույցը:

  • Subconto քարտ

    Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է վերլուծական հաշվառման օբյեկտի (ենթակոնտո) կամ ենթակոնտո խմբի վրա գործառնությունների առավել ամբողջական պատկերը ստանալ, կարող եք ցուցադրել «Սուբկոնտո քարտը»: Այս հաշվետվությունը պարունակում է վերլուծական հաշվառման կոնկրետ օբյեկտի (ենթակոնտո) հետ կապված բոլոր գործառնությունները ժամանակագրական հաջորդականությամբ՝ նշելով գործարքների մանրամասները, ենթահաշիվների մնացորդները յուրաքանչյուր գործողությունից հետո, ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում:

  • Շրջանառություններ ենթահաշիվների միջև

    Մեկ տեսակի մեկ կամ բոլոր ենթահաշիվների և մեկ այլ տեսակի ենթահաշիվների միջև շրջանառությունները վերլուծելու համար կարող եք օգտագործել «Շրջանառություններ ենթահաշիվների միջև» հաշվետվությունը: Այս հաշվետվությունը թույլ է տալիս պարզել, օրինակ, թե յուրաքանչյուր գնորդ տարբեր տեսակի քանի ապրանք է գնել, կամ, ընդհակառակը, յուրաքանչյուր ապրանքի համար պարզել յուրաքանչյուր գնորդի կողմից իր գնումների ընդհանուր ծավալը:

  • Զեկույցի տեղադրում

    Հրապարակման հաշվետվությունը հրապարակման մատյանից ընտրություն է՝ ըստ որոշ սահմանված չափանիշների: | Հաշվետվություն ստեղծելու համար ծրագրի հիմնական մենյուի «Հաշվետվություններ» ցանկից ընտրեք «Գործարքի հաշվետվություն» կետը: Այս հաշվետվության համար ելքային պարամետրերի հարցումը ցուցադրվում է էկրանին:

  • Ընդլայնված ենթակոնտո վերլուծություն

    Հաշվետվության այս տեսակը օգտագործվում է միայն այն հաշիվների համար, որոնց վրա վերլուծական հաշվառումը վարվում է ենթակոնտոյով: Դրանում յուրաքանչյուր տեսակի ենթակոնտոյի համար, որի համար հաշվում վարվում է վերլուծական հաշվառում, տրված են ենթակոնտոյի դեբետային և վարկային շրջանառությունները, ինչպես նաև ընտրված ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում ընդլայնված և փլուզված մնացորդները:

  • Դիագրամ

    «Դիագրամ» հաշվետվությունը հզոր գործիք է տարբեր տեսակի դիագրամների տեսքով հաշիվ-ապրանքագրերի տեսողական վերլուծության համար: | Այս հաշվետվությունը ստանալու համար ընտրեք հիմնական ցանկի «Հաշվետվություններ» ցանկի «Լրացուցիչ» կետի «Դիագրամ» ենթակետը: Էկրանի վրա ցուցադրվում է հաշվետվության պարամետրերի հարցում:

  • Կարգավորվող հաշվետվության թարմացումը 1C 7.7-ը պարզ և հասանելի գործընթաց է յուրաքանչյուր օգտագործողի համար: Այս պահին 1C: Հաշվապահական հաշվառում Ուկրաինայի համար 7.7 ծրագիրը թույլ է տալիս գրեթե բոլոր անհրաժեշտ հաշվետվությունները ներկայացնել հարկային և ոչ միայն: Շատ հաշվետվություններ լրացվում են ամբողջությամբ ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ, որոշները միայն ձեռքով: Բայց բոլոր հաշվետվությունները կառուցված են մոտավորապես նույն սկզբունքով, և, հետևաբար, բավական է զբաղվել մի քանի զեկույցներով, և հետո ամեն ինչ շատ պարզ է դառնում:

    Այսպիսով, եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել կարգավորվող հաշվետվության թարմացում 1C 7.7ինքնուրույն: Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ձևով եք ստացել կարգավորվող հաշվետվական ֆայլերը: «1C» ընկերությունը կարգավորվող հաշվետվություններ է տրամադրում կամ Rp14q2.exe հավելվածի տեսքով (որտեղ 14-ը տարին է, 2-ը՝ քառորդ), կամ արխիվի տեսքով, որում գտնվում է վերը նշված հավելվածը: Բացի այդ, դուք կարող եք ինձանից կանոնակարգված հաշվետվություն ստանալ հավելվածի տեսքով, որը թույլ է տալիս կարգավորել հաշվետվությունները երկու կտտոցով: Ավելին, հնարավոր է անմիջապես տեղադրել մի շարք տեղեկատվական բազաներ.

    Կարգավորվող հաշվետվության թարմացում 1C 7.7 (3 եղանակ).

    1. Ձեռնարկ (ամենադժվար).

    Սկզբունքորեն, կարգավորվող հաշվետվության (RO) տեղադրման կարգը նկարագրված է մատչելի լեզվով, փաստաթղթերում, ITS սկավառակի վրա և ֆայլում, որը գալիս է RO-ին: Այն պարունակում է ամբողջական և մանրամասն հրահանգներ ինքնուրույն տեղադրման համար: Այս դեպքում, դուք պետք է, ստանալով RO, պարզապես նորից կարդացեք այս ֆայլը Rp**Q*.TXT (** տարի, * եռամսյակ):

    Պետք է գնալ ձեր տվյալների բազայի գրացուցակը, դրա մեջ բացեք թղթապանակ extforms,այնտեղ թղթապանակ ստեղծել Rp14q2.grpև պատճենեք ֆայլը Rp14q2.exeնրա մեջ: Այնուհետև կրկնակի սեղմեք գործարկելու համար Rp14q2.exe.

    2. Ավտոմատ (պարզ):

    Պետք է վազել1C, գնացեք մենյու ԶեկույցներԿարգավորվող հաշվետվություններ ( ներկառուցված) , սեղմել կոճակը "Զ ծանրաբեռնվածություն «. Բացվող պատուհանում ընտրեքստացված ֆայլըՌ Ռ 1

    3. Ավտոմատ իմ տրամադրած ֆայլից (ամենապարզը).

    Դուք պարզապես պետք է գործարկեք ֆայլը և ընտրեք մեկ կամ մի քանի տեղեկատվական բազա, որտեղ ցանկանում եք կարգավորել հաշվետվությունները թռչունների հետ և սեղմել կոճակը Պատճենել ինֆ. հիմք. Այս ամենը:

    Կարգավորվող հաշվետվության ավտոմատ թարմացում 1C 7.7

    Նշում :

      Ձեր կազմաձևման տարբերակը պետք է համապատասխանի ընտրվածինՌ Օ. ( Կազմաձևման մասին տեղեկությունները կարելի է ստանալ՝ «Օգնություն» ցանկից ընտրելով «Մոտ»):

    Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք հաշվետվություն ստանալ՝ կապվելով ինձ հետ: Իմ կոնտակտները վերևի աջ կողմում են: Նաև, եթե որևէ դժվարություն ունեք կանոնակարգված հաշվետվությունների տեղադրման կամ աշխատանքի վերաբերյալ հարցերի, 1C-ի տեղադրման հարցում, ազատ զգալ:

    Անհնար է կառավարչական որոշումներ կայացնել առանց կազմակերպությունում տեղի ունեցող ներքին բիզնես գործընթացների իմացության, որոնց մասին հիմնական տեղեկատվությունը պարունակվում է հաշվապահական գրանցամատյաններում: E.V.-ն պատմում է, թե ինչպես են օգնում 1C:Enterprise 7.7-ի համար Հաշվապահական հաշվառման կոնֆիգուրացիայի հատուկ կազմաձևված հաշվետվությունները (rev. 4.5) նման տեղեկատվության վերլուծության մեջ: Բարիշնիկովա, «Դոմինո Սոֆթ» ուսումնական կենտրոնի ղեկավար.

    Կազմակերպությունում հաշվապահական հաշվառումն ուղղված է ֆինանսական վիճակի, տնտեսական գործունեության ֆինանսական արդյունքների մասին տեղեկատվության ստեղծմանը, որն անհրաժեշտ է ֆինանսական հաշվետվությունների ներքին և արտաքին օգտագործողների համար, կանխելու բացասական արդյունքները և բացահայտելու կազմակերպության ներտնտեսական պահուստները:

    Տեղեկատվության մշակման և տարբեր բաժիններում հաշվապահական հաշվառման արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ ստանալու համար 1C: Հաշվապահական հաշվառում 7.7 ծրագիրը տրամադրում է հաշվետվություններ ստեղծելու և դրանց հետ աշխատելու միասնական մեխանիզմ:

    Կազմաձևում ներառված ստանդարտ հաշվետվությունների մի շարք կարող է օգտագործվել հաշվապահական հաշվառման ցանկացած հատվածի վերաբերյալ ամփոփ և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար:

    Ամենօրյա աշխատանքում հաշվապահի առջեւ խնդիր է դրված վերլուծել հաշվառման տարբեր օբյեկտների վիճակը: Ձեռնարկության կառավարման կենտրոնական խնդիրներից մեկը արտադրության ծախսերի հաշվառման խնդիրներն են, քանի որ դա ծախսերի մասին տեղեկատվություն է, որը հիմքում ընկած է որոշումների շատ մեծ շրջանակ:

    Արտադրության հաշվառումը բաժանվում է.

    • Ծախսերի հաշվառում ըստ տեսակների;
    • Ծախսերի հաշվառում դրանց առաջացման վայրերում.
    • Մեդիա ծախսերի հաշվառում:

    Ծախսերի հաշվառումն ըստ տեսակների ցույց է տալիս, թե ինչ տեսակի ծախսեր են առաջացել ձեռնարկությունում արտադրության գործընթացում (աշխատանքի կատարում, ծառայությունների մատուցում) հաշվետու ժամանակաշրջանում: Ծախսերի կենտրոնի հաշվառումը թույլ է տալիս դրանք բաշխել առանձին բաժինների միջև, որտեղ դրանք կատարվել են: Լրատվամիջոցների կողմից ծախսերի հաշվառումը ներառում է ցանկացած կոնկրետ արտադրանքի (կատարված աշխատանք, ծառայություն) միավորի արտադրության հետ կապված բոլոր ծախսերի որոշումը:

    Համաձայն կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվառման հաշվապահական հաշվառման և դրա կիրառման հրահանգների (հաստատված է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 94n հրամանով) 20 «Հիմնական արտադրություն» հաշիվը. «նախատեսված է հաշվի առնել արտադրության ծախսերը: 20 «Հիմնական արտադրություն» հաշվի վերլուծական հաշվառումն իրականացվում է ըստ ծախսերի և ապրանքների տեսակների (աշխատանքներ, ծառայություններ), ինչպես նաև ըստ կազմակերպության ստորաբաժանումների:

    Օգտագործելով սովորական կոնֆիգուրացիայի հաշվետվությունները, մենք կփորձենք տեղեկատվություն ստանալ արտադրության ծախսերի վերլուծության համար: Դա անելու համար եկեք դիմենք հաշիվների կազմաձևման գծապատկերին և տեսնենք, թե ինչպես է կազմաձևվում հաշիվների աղյուսակը 20 հաշվի համար: 20 «Հիմնական արտադրություն» հաշիվը նախատեսում է վերլուծական հաշվառում 3 տեսակի ենթակոնտոյի համար (3 վերլուծական բաժին).

    • «Անոմենկլատուրայի տեսակները»,
    • «Արժեքի առարկաներ»
    • «Ստորաբաժանումներ».

    20 «Հիմնական արտադրություն» հաշվի նման հաշվառման ընթացակարգը լիովին համապատասխանում է Հաշվային աղյուսակի պահանջներին և թույլ է տալիս օգտվողին տեղեկատվություն ստանալ ինչպես բոլոր 3 վերլուծական բաժինների, այնպես էլ յուրաքանչյուրի վերաբերյալ առանձին:

    Ենթադրենք, հաշվապահի առջեւ խնդիր է դրված վերլուծել արտադրության ծախսերը լրատվամիջոցների կողմից: Ծախսերի կրողը հասկացվում է որպես ձեռնարկության կողմից արտադրված և վաճառքի համար նախատեսված տարբեր տեսակի ապրանքներ (աշխատանքներ, ծառայություններ): Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել «Հաշվի շրջանառություն և հաշվեկշիռ» հաշվետվությունը (նկ. 1): Հաշվետվության կարգավորումներում, «Type of subconto1» դաշտում ընտրված է վերլուծական բաժին՝ «Nomenclature»-ի տեսակները, հաշվետվության ստեղծման տարբերակը դրված է «Ընդլայնել», մնացած վերլուծական բաժինների համար՝ « Անտեսել».

    Այս հաշվետվությունը, որը խմբավորված է ըստ հոդվածների տեսակների, հաշվապահին թույլ է տալիս տեղեկատվություն ստանալ ձեռնարկության ծախսված ռեսուրսների ծավալի վերաբերյալ ծախսերի կրիչների (հաշվարկի օբյեկտների) համատեքստում: Վերլուծված ժամանակահատվածում ծախսերի ամենամեծ ծավալը բաժին է ընկնում «Պատրաստի արտադրանք (վերարկուներ)» ապրանքատեսակին՝ 62626,19 ռուբլի, իսկ ամենաթանկը «Հագուստի փոքր վերանորոգում քիմմաքրումից և ներկումից հետո»՝ 333,33 ռուբլի։

    Շրջանառությունների ավելի մանրամասն վերլուծության համար կարող եք օգտագործել «Հաշիվների օրագիր ըստ ենթահամակարգի» զեկույցը, որը, ի լրումն արտադրանքի տեսակների շրջանառության մասին տեղեկությունների, թույլ է տալիս հավելյալ տեսնել համապատասխան հաշիվներով շրջանառությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն (նկ. 2): )


    Զեկույցը ցույց է տալիս, որ վերլուծված ժամանակաշրջանի ծախսերի առավելագույն մասնաբաժինը` 26,265,49 ռուբլի, որը վերագրվում է «Պատրաստի արտադրանք (վերարկու)» բաժին է ընկնում ընդհանուր բիզնես ծախսերին (դեբետագրված 26 «Ընդհանուր բիզնեսի ծախսեր» հաշվից):

    Եկեք օգտագործենք նույն հաշվետվությունները՝ վերլուծելու արտադրության ծախսերն ըստ իրենց տեսակների: «Հաշվի հաշվեկշիռ» հաշվետվության պարամետրում, «Subconto1-ի տեսակը» և «Subconto3-ի տեսակը» հաշվետվության մեջ դուք պետք է ընտրեք հաշվետվության ստեղծման տարբերակը՝ «Հաշվի չառնել», իսկ «Type of subconto2»: - «Ընդարձակել» (նկ. 3):


    Հաշվետվության արդյունքում ստացված տարբերակում հաշվեկշռի յուրաքանչյուր տող պարունակում է վերլուծական հաշվառման օբյեկտի անվանումը (ենթակոնտո), այս դեպքում՝ ծախսերի հոդվածը, մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում, դեբետային և վարկային շրջանառությունը և մնացորդը։ յուրաքանչյուր կետի համար ժամանակաշրջանի վերջում: Այս հաշվետվությունը, խմբավորված ըստ ծախսերի տեսակների, թույլ է տալիս եզրակացնել, որ արտադրության կազմում ամենամեծ ծավալը (բացառությամբ ապրանքատեսակների) զբաղեցնում է.

    • ընդհանուր բիզնես ծախսեր - 81,856,10 ռուբլի,
    • նյութական ծախսեր - 40,183,33 ռուբլի:

    Ո՞ր հաշվետվությունը կարող ենք օգտագործել նյութական ծախսերի մանրամասն նկարագրությունը ստանալու համար:

    Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել «Հաշվի վերլուծություն ըստ ենթակոնտոյի» զեկույցը։ Հաշվետվությունը պարունակում է նշված ժամանակաշրջանի այլ հաշիվների հետ այս հաշվի համապատասխանության ընդհանուր գումարները, ինչպես նաև հաշվետվության մնացորդները ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում՝ վերլուծական հաշվառման օբյեկտների համատեքստում: Այս հաշվետվությունը կարող է ստեղծվել միայն այն հաշիվների համար, որոնց համար վարվում է վերլուծական հաշվառում:

    Հաշվետվությունից (տե՛ս նկ. 4) երևում է, որ հիմնական արտադրության նյութական ծախսերը ներառում են արտադրության համար դուրս գրված նյութերի և սեփական արտադրության կիսաֆաբրիկատների արժեքը.

    • 27850 ռուբ դուրս գրված 10 «Նյութեր» հաշվի կրեդիտից.
    • 12000 ռուբ. 21 «Սեփական արտադրության կիսաֆաբրիկատներ» հաշվի կրեդիտից դուրս գրվել.

    Բացի այդ, նյութական ծախսերը ներառում էին հաշվետու անձի միջոցով կատարված ծախսերի գումարը (333,33 ռուբլի) (նկ. 4):


    Արտադրության ծախսերի հաշվառումը դրանց առաջացման վայրերում ապահովում է արտադրական ռեսուրսների վերահսկում և կառավարում ձեռնարկության կառուցվածքային ստորաբաժանումների համատեքստում: «Հաշվի շրջանառություն և հաշվեկշիռ» պարամետրը լրացվում է հետևյալ կերպ. «Type of subconto1» և «Type of subconto2» ընտրում ենք հաշվետվության ստեղծման տարբերակը՝ «Անտեսել», իսկ «Type of subconto3». « - «Ընդարձակել» (նկ. 5):


    Վերլուծելով ծախսերի բաշխումն ըստ գերատեսչությունների՝ կարելի է տեսնել, որ ծախսերի ամենամեծ ծավալը բաժին է ընկնում «Կարի խանութ» ստորաբաժանմանը` 100,742,90 ռուբլի:

    Ստանդարտ կազմաձևման հաշվետվությունների օգնությամբ մենք առանձին-առանձին ուսումնասիրեցինք 20 հաշվի վիճակը վերլուծական բաժիններից յուրաքանչյուրի համար: Եթե ​​ցանկանում ենք տեղեկատվություն ստանալ՝ հաշվի առնելով բոլոր 3 վերլուծական բաժինները, ապա հաշվետվության կարգավորումներում յուրաքանչյուր տեսակի ենթակոնտոյի համար անհրաժեշտ է սահմանել «Ընդլայնել» հաշվետվության ստեղծման տարբերակը։ Նման զեկույցն ավելի դժվար է հասկանալ, բայց տալիս է արտադրության վիճակի առավել ամբողջական պատկերը։

    Կազմաձևում հաշվետվությունների հետ աշխատելու առանձնահատկություններից մեկը հաշվետվության մեջ վերլուծական բաժինների (ենթակոնտոյի տեսակների) ցուցադրման հերթականությունը փոխելու հնարավորությունն է: Օրինակ, «Հաշվի վերլուծություն ըստ ենթակոնտո» զեկույցը պատրաստելիս կարող եք օգտագործել վերլուծական բաժինների ստանդարտ հերթականությունը՝ «Անվանագրության տեսակները» - «Արժեքի կետերը» - «Բաժիններ», բայց հաշվետվություն ստեղծելիս մենք հնարավորություն ունենք. այս կարգը փոխելու համար։ Հաշվետվության կարգավորումներում, «Type of subconto1» դաշտում նշել վերլուծական բաժինը «Ծախսերի տարրեր», «Type of subconto2» դաշտում ընտրել «Nomenclature types», իսկ «Type of subconto3» դաշտում՝ «Subdivisions»: . Այս տարբերակում ծախսերի հոդվածները կցուցադրվեն հաշվետվության առաջին մակարդակում, հոդվածների տեսակները՝ երկրորդ մակարդակում, իսկ ստորաբաժանումները՝ երրորդում: Վերլուծական բաժինների հերթականության փոփոխությունը հնարավոր է ցանկացած զեկույցում, որը նախատեսում է վերլուծությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ՝ «Հաշվի ամսագիր-պատվեր ըստ ենթակոնտո», «Հաշվի վերլուծություն ըստ ենթակոնտոյի», «Ենթակոնտոյի վերլուծություն», «Սուբկոնտո քարտ»:

    Այսպիսով, փոխելով 3 վերլուծական բաժինների հերթականությունը, մենք հնարավորություն ունենք ստանալ հաշվետվություն ստեղծելու մի քանի տարբերակ.

    • «Նոմենկլատուրայի տեսակները» «Արժեքի առարկաներ» և «Ստորաբաժանումներ» համատեքստում.
    • «Նոմենկլատուրայի տեսակները» «Ստորաբաժանումներ» և «Արժեքի առարկաներ» համատեքստում.
    • «Ծախսերի հոդվածներ»՝ «Անոմենկլատուրային տեսակների» և «Ստորաբաժանումների» համատեքստում.
    • «Արժեքի առարկաներ»՝ «Ստորաբաժանումներ» և «Ապրանքների տեսակները» համատեքստում.
    • «Ստորաբաժանումներ»՝ «Արժեքի առարկաներ» և «Ապրանքների տեսակները» համատեքստում.
    • «Ստորաբաժանումներ»՝ «Անոմենկլատուրային տեսակների» և «Արժեքի տարրերի» համատեքստում։

    Վերլուծության և մանրամասնելու առումով «Շրջանառություններ ենթահամակարգերի միջև» զեկույցը լայն հնարավորություններ ունի։ Այս զեկույցը թույլ է տալիս վերլուծել մեկ կամ բոլոր ենթահամակարգերի (վերլուծական հատվածներ կամ առարկաներ) մեկ տեսակի և մեկ կամ բոլոր ենթահամակարգերի (վերլուծական հատվածներ կամ առարկաներ) մեկ այլ տեսակի միջև: Օրինակ, օգտագործելով այս հաշվետվությունը, մենք կարող ենք տեսնել, թե քանի և ինչ նյութեր են ներառվել ընտրված ժամանակահատվածի նյութական ծախսերում: Դա անելու համար հաշվետվության կարգավորումներում «Տիպ ենթակոնտոյի» (հիմնական) դաշտում ընտրեք՝ «Արտադրական ծախսեր», «Ենթակոնտո» դաշտում՝ «Նյութական ծախսեր»; ապա «Subconto-ի տեսակը» դաշտում (համապատասխան) ​​հավաքածու՝ «Materials» (նկ. 6):


    Հաշվապահական հաշվառման հանրագումարների տվյալները գրաֆիկական ձևով ներկայացնելու համար կարող եք օգտագործել «Դիագրամ» հաշվետվությունը (Հիմնական ընտրացանկ՝ Հաշվետվություններ - Լրացուցիչ - Դիագրամ): «Դիագրամ» հաշվետվությունը տեսողական վերլուծության գործիք է և կարող է օգտագործվել կազմակերպության ղեկավարի, ղեկավարների և այլ մասնագետների կողմից, ովքեր անմիջականորեն կապված չեն հաշվապահական ծառայությունների հետ:

    Եկեք վերլուծենք շրջանառությունն ըստ ծախսերի հոդվածների՝ օգտագործելով այս հաշվետվությունը: Դա անելու համար «Տվյալներ» ներդիրում նշեք ժամանակահատվածը, ընտրեք հաշիվ 20, ընտրեք ընդհանուրների տեսակը, որոնց վրա կկառուցվի հաշվետվությունը: Գծապատկերը կարող է կառուցվել սկզբնական մնացորդների, շրջանառությունների կամ վերջնական մնացորդների վրա: Այս դեպքում կարելի է վերցնել միայն դեբետային հանրագումարները, միայն վարկային գումարները կամ դեբետային և վարկային հանրագումարների տարբերությունը: Մեր հաշվետվությունը ստեղծելու համար անջատիչները դրեք դիրքի վրա՝ շրջանառություն, դեբետ, գումար: «Դիագրամ» ներդիրում դրված են դիագրամի կառուցումը նկարագրող պարամետրերը: Վերին մասում ընտրված է գծապատկերի ուրվագծերի հնարավոր տեսակներից մեկը (կարկանդակ, հիստոգրամ և այլն): Նկար 7-ը ցույց է տալիս կարկանդակ գծապատկերի կառուցման տարբերակը:


    Ինչպես երևում է գծապատկերից, արտադրության բաղադրության մեջ ամենամեծ ծավալը զբաղեցնում են ընդհանուր բիզնես ծախսերը և նյութական ծախսերը։

    Ի՞նչ եզրակացություն կարելի է անել մեզ հասած տեղեկություններից։

    Վերլուծելով մեր վերացական ձեռնարկության արտադրական ծախսերը՝ կարող ենք ասել.

    • արտադրությունը նյութական ինտենսիվ է - նյութական ծախսերի տեսակարար կշիռը բարձր է (26%);
    • Արտադրության մեջ շատ մեծ ծավալ են զբաղեցնում ընդհանուր բիզնես ծախսերը (53%)։

    Արտադրության նյութական սպառումը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է նյութերի ավելի ռացիոնալ օգտագործում:

    Ընդհանուր ձեռնարկատիրական ծախսերը կատարվում են կազմակերպության կառավարման նպատակով, անմիջականորեն կապված չեն արտադրության հետ և, որպես կանոն, մնում են անփոփոխ: Ընդհանուր բիզնես ծախսերի մասնաբաժնի կրճատումը հնարավոր է ձեռնարկության արտադրանքի վաճառքի ծավալների մեծացմամբ։

    Այսպիսով, հաշվետվության մեխանիզմի օգտագործումը, դրանց կիրառումը ամենօրյա պրակտիկայում, հաշվապահին հնարավորություն է տալիս վերլուծել վերջնական տվյալները, ստանալ տեղեկատվություն տարբեր բաժիններից, կառավարչին ստանալ տեղեկատվություն, որը հետագայում կարող է հիմք հանդիսանալ որոշումներ կայացնելու համար, որոնք բարձրացնում են աշխատանքի արդյունավետությունը: ձեռնարկություն։

    Որպես կանոն, հաշվետվական ձևերի տեղադրումը տևում է ոչ ավելի, քան 5 րոպե: Այնուամենայնիվ, կարող են առաջանալ որոշակի դժվարություններ. Սկզբում նկարագրվելու է հաշվետվական ձևերի տեղադրման գործընթացը, այնուհետև կվերլուծվեն տիպիկ խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ տեղադրման ընթացքում: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել 1C կազմաձևման փաստաթղթերում. Հաշվապահական հաշվառում 7.7, ինչպես նաև RP??Q!.txt ֆայլում (որտեղ! նշանակում է տեղադրվող եռամսյակը և ?? տարին, օրինակ, 2007թ. 2-րդ եռամսյակի համար ֆայլը կկոչվի PR07Q2 .txt), ֆայլը գտնվում է հաշվետվական ձևերով գրացուցակում:

    1C 7.7 տարբերակի համար հաշվետվական ձևերի տեղադրում

    Հաշվետվությունների ձևերի պատճենում ITS սկավառակից

    1. Գործարկեք սկավառակի թիվ 1 «Մենք աշխատում ենք ծրագրերով»:
    Եթե ​​սկավառակը չի սկսվում, դուք պետք է գտնեք սկավառակը Explorer-ի միջոցով (սովորաբար դա D:) Այնուհետև բացեք սկավառակը և գործարկեք Autorun.exe ֆայլը արմատային գրացուցակում:
    2. Գործարկված ծրագրում սեղմեք «Դիտել CD» կոճակը:

    4. Հաջորդը բացվում է «1C. Հաշվետվության ձևեր, ծրագրերի թողարկումներ և կոնֆիգուրացիաներ» պատուհանը: Մենյուում ընտրեք «1C: Enterprise 7.7»: Հաջորդը, դուք պետք է ընտրեք «Հաշվետվական ձևեր 20XX-ի Y եռամսյակի համար» ընտրացանկից, որտեղ Y-ը եռամսյակի թիվն է, իսկ 20XX-ը՝ անհրաժեշտ հաշվետվության ձևի տարին: Եթե ​​պահանջվող տարրը բացակայում է, ապա այս սկավառակը չի պարունակում անհրաժեշտ հաշվետվության ձևերը, դուք պետք է:

    5. Տարրերը հայտնվում են ցանկի աջ կողմում.
    ա) «2007 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվության ձևը».
    բ) «Պարզեցված հարկային համակարգի կազմաձևման համար 2007 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվության ձևեր».
    գ) «Ձեռնարկատերերի հաշվառման և հաշվետվությունների կազմաձևման համար 2007 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվական ձևեր».
    Դուք պետք է ուշադիր ընտրեք երեք կետերից մեկը: Պարբերության բ) հաշվետվական ձևերը հարմար են «1C. Հաշվապահական պարզեցված հարկային համակարգ» կազմաձևման համար, պարբերության գ) ձևերը հարմար են «1C. Ձեռնարկատիրոջ հաշվառում և հաշվետվություն» կազմաձևման համար և պարբերության ա) ձևերը. հարմար են բոլոր այլ կոնֆիգուրացիաների համար (1C: Հաշվապահություն, 1C: Համալիր կոնֆիգուրացիա և այլն):

    6. Պահանջվող հաշվետվական ձևերն ընտրելուց հետո ցուցադրվում են տեղեկություններ հաշվետվության թողարկման ընթացիկ փոփոխությունների, ինչպես նաև ավելացված ձևերի մասին: Ոլորեք էջի ներքևի հատվածը և ընտրեք «Պատճենել» հղումը:

    7. Բացվող պատուհանը թույլ է տալիս պատճենել հաշվետվության ձևերը անմիջապես միացված 1C ինֆոբազաների կատալոգներում: Սակայն այս մեթոդը անհարմար է. տեղադրման ֆայլերը հայտնվում են աշխատանքային բազայի ExtForms գրացուցակում, իսկ հաշվետվական ձևաթղթերը տեղադրելուց հետո խնդրահարույց է այդ ֆայլերի հեռացումը նրանց մեծ քանակի պատճառով։ Խորհուրդ է տրվում սեղմել «Պատճենել գրացուցակում» կոճակը:

    8. Ընտրված երկխոսության մեջ դուք պետք է ընտրեք ժամանակավոր գրացուցակ, օրինակ՝ c:\temp, եթե գրացուցակը չկա, ծրագիրը ավտոմատ կերպով կստեղծի այն և այնտեղ պատճենի տեղադրման ֆայլերը։

    Հաշվետվությունների ձևերի պատճենում ֆայլերով գրացուցակից (կամ zip արխիվից)

    Թարմացված ձևերը կարելի է ձեռք բերել ոչ միայն ITS սկավառակի միջոցով, այլ նաև օգտագործելով ստացված կատալոգը regl ձևի ֆայլերով: հաշվետվություն կամ արխիվ zip ձևաչափով կամ որևէ այլ ձևաչափով: Տեղադրման համար դուք պետք է բացեք նման արխիվային ֆայլը կոնկրետ թղթապանակում: Դրանից հետո միայն շարունակեք տեղադրել կարգավորվող հաշվետվության ձևերը՝ հետևելով «Կարգավորվող հաշվետվության տեղադրում» գլխի հրահանգներին։

    Կարգավորվող հաշվետվական ձևերի տեղադրում

    1. Բացեք տեղեկատվական բազան 1C՝ Enterprise ռեժիմում:
    2. Բացեք կարգավորվող հաշվետվությունները «Զեկույցներ»->«Կարգավորվող» մենյուից

    3. Սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը

    4. Բացվող երկխոսության մեջ նշեք .exe ընդլայնմամբ կարգավորվող հաշվետվական ձևերի ֆայլերով կատալոգի ֆայլերից որևէ մեկը, այնուհետև սեղմեք «բաց» կոճակը:

    5. Բացվող պատուհանում սեղմեք «OK» կոճակը: Եթե ​​ձեզ հարկավոր չէ պատճենել որոշ հաշվետվության ձևեր, ապա պետք է հանեք դրանց նշումը:

    Կարգավորվող հաշվետվության ձևերի թարմացում, երբ միացված է ինտերնետին և ունենալով ITS սկավառակ

    Հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում ձեռք բերել ավելի թարմ հաշվետվական ձևեր այն եռամսյակի համար, որտեղ ձևաթղթերն արդեն տեղադրված են: Ինտերնետի միջոցով հաշվետվության ձևերը թարմացնելու համար դուք պետք է անեք հետևյալը.
    1. Տեղադրեք ITS սկավառակ No1 «Մենք աշխատում ենք ծրագրերով»
    2. Ընտրեք կարգավորվող հաշվետվությունների ձևերի երկխոսությունը «Զեկույցներ» -> «Կարգավորվող» ընտրացանկի միջոցով:
    3. Միացեք ինտերնետին և ինքնաբերաբար թարմացրեք հաշվետվության ձևերը՝ օգտագործելով «Թարմացնել» կոճակը:

    Հաշվետվությունների ձևերի ձեռքով կարգավորում

    Երբեմն, ինչ-ինչ պատճառներով, հնարավոր չէ ավտոմատ կերպով տեղադրել հաշվետվական ձևերը: Այս դեպքում դուք կարող եք կարգավորել հաշվետվությունը հետևյալ կերպ.
    1. Այն գրացուցակում, որտեղ տեղադրման ֆայլերը ITS-ից պատճենվում կամ հանվում են արխիվային ֆայլից, դուք պետք է հաջորդաբար գործարկեք exe ընդլայնմամբ բոլոր ֆայլերը: Արդյունքում գրացուցակում կհայտնվեն նոր ֆայլեր: Եթե ​​ապափաթեթավորման ծրագիրը դադարում է և պահանջում հաստատում, ֆայլերը փոխարինելու հարցով, դուք պետք է սեղմեք «A» կոճակը (անգլերեն ստեղնաշարի դասավորության վրա)
    2. Պետք է գտնել ծրագրի աշխատանքային բազայի գրացուցակը։ Դուք կարող եք գտնել աշխատանքային բազայի գրացուցակը, նայելով գործարկման պատուհանի ներքևում գտնվող աշխատանքային կազմաձևի սկզբին, թույլ տվեք տվյալների գտնվելու վայրը:
    3. Աշխատանքային բազայի գրացուցակում անհրաժեշտ է գտնել «ExtForms» գրացուցակը: Եթե ​​գրացուցակը գոյություն չունի, այն պետք է ստեղծվի:
    4. ExtForms գրացուցակում դուք պետք է ստեղծեք RP**Q?.GRP ձևի գրացուցակ, որտեղ խորհրդանիշները ** նշում են տարին և նշանը: - քառորդ. Օրինակ, RP07Q2.GRP-ն 2007 թվականի Q2 է, իսկ PR08Q1.GRP-ն 2008 թվականի 1-ին է:

    5. RP**Q?.GRP տիպի ստեղծված գրացուցակում անհրաժեշտ է պատճենել կարգավորվող հաշվետվական ձևաթղթերի տեղադրման գրացուցակում չփաթեթավորված ֆայլերը։


    Շտրիխ կոդերի սխալ ցուցադրում հաշվետվական ձևերում

    Եթե ​​հաշվետվության շտրիխ կոդերը ճիշտ չեն ցուցադրվում, դուք, ամենայն հավանականությամբ, տեղադրված չեք EanGnivc տառատեսակը: Տեղադրելու համար կատարեք հետևյալը.
    1. EANG000.ttf տառատեսակը պետք է պատճենված լինի այն գրացուցակից, որտեղ տեղադրված են կարգավորվող հաշվետվական ձևերը:
    2. Պետք է բացել օպերացիոն համակարգի կառավարման վահանակը, ապա պետք է գտնել «Տառատեսակներ» պատկերակը։ (օրինակ, դա կարելի է անել հետևյալ կերպ. Սկսել -> Կարգավորումներ -> Կառավարման վահանակ):
    3. Գտեք EanGnivc տառատեսակների ցանկում: Եթե ​​տառատեսակը գտնվի, այն պետք է ջնջվի (օրինակ՝ սեղմելով Ջնջել կոճակը)
    4. Հաջորդը ընտրացանկից ընտրեք «File» -> «Install Font»:
    5. Բացվող երկխոսության մեջ նշեք այն գրացուցակը, որտեղ տեղադրված է կարգավորվող հաշվետվությունը: Գտնված տառատեսակների ցանկում ընտրեք EANG000.ttf (եթե ամեն ինչ ճիշտ է արված, ընտրելու համար տառատեսակների ցանկում միայն մեկ ֆայլ կլինի)
    6. Տառատեսակը գտնելուց հետո անհրաժեշտ է նշել այն տառատեսակների ցանկում, այնուհետեւ սեղմել «OK» կոճակը։
    7. Տառատեսակի տեղադրումն ավարտված է: Հաշվետվությունների ձևաթղթերի շտրիխ կոդը պետք է ճիշտ ցուցադրվի:

    Սխալներ են առաջանում հաշվետվական ձևերը սկսելու և ստեղծելիս

    Սխալները, որպես կանոն, կապված են կարգավորվող հաշվետվական ձևերի միջոցով պահպանված ֆայլերում սխալ գրառումների հետ (պարամետրը պահպանելիս): Սխալներից խուսափելու համար դուք պետք է.
    1. Գտեք աշխատանքային բազայի գրացուցակը:
    2. Աշխատանքային բազայի գրացուցակում գտեք ExtForms թղթապանակը
    3. ExtForms թղթապանակում դուք պետք է գտնեք դիրեկտորիաներ, ինչպիսիք են 12345678.90-ը, թվերը կարող են լինել ցանկացած հերթականությամբ:
    4. Անհրաժեշտ է ջնջել 12345678.90 ձևաչափի հայտնաբերված գրացուցակները, այնուհետև նորից փորձել գործարկել կարգավորվող հաշվետվական ձևերը։

    Երբեմն սխալներ են առաջանում ծրագրի հին թողարկման օգտագործման պատճառով: Հաշվետվությունների ձևեր ստեղծելու համար այս պահին պահանջվում է 1C ծրագրի թողարկում առնվազն 25: Դուք կարող եք դիտել ձեր ծրագրի թողարկումը՝ սեղմելով «Ծառայություն» -> «Ծրագրի մասին ...» ընտրացանկում: Բացվող պատուհանում վերին աջ անկյունում տեսանելի է ծրագրի թողարկման համարը։

    Կարգավորվող հաշվետվության ձևավորման սխալները կարող են առաջանալ, եթե հաշվետվության ձևերը սահմանված չեն ձեր կազմաձևման համար: Որոշելու համար, թե արդյոք հաշվետվությունը հարմար է ձեր կազմաձևման համար, դուք պետք է սեղմեք «i» կոճակը կարգավորվող հաշվետվությունների ձևում, որը գտնվում է կարգավորվող հաշվետվությունների ցանկի աջ կողմում: Եթե ​​ձեր հաշվետվության ձևերը ձեզ չեն համապատասխանում, դուք պետք է նորից տեղադրեք կարգավորվող հաշվետվական ձևերը:

    Այն տեղի է ունենում երկու փուլով` հարթակի թարմացում և կազմաձևում: Բացի այդ, կոնֆիգուրացիաները հաճախ ավելացնում են լրացուցիչ քայլեր՝ կարգավորվող հաշվետվությունները թարմացնելու համար: Մտածեք քայլ առ քայլ հրահանգներ:

    1C 7 պլատֆորմը թարմացնելու համար պարզապես գործարկեք տեղադրման ֆայլը և տեղադրեք ծրագիրը նոր տարբերակով նույն գրացուցակում, ինչ հինը: Տեղադրողը հին ֆայլերը կփոխարինի նորերով:

    Դուք կարող եք տեղադրել տարբեր դիրեկտորիաներում: Այս դեպքում համակարգիչը կունենա Պլատֆորմի երկու օրինակ՝ տարբեր տարբերակներով.

    Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարմացում տեղադրելիս կարող եք փոխել սկզբնական կարգավորումները, օրինակ՝ ծրագրին պատկանող կազմակերպության անվանումը կամ տեղադրված բաղադրիչների փաթեթը.

    Կազմաձևման թարմացում 1C 7

    Կազմաձևը 1C 7.7 կիրառական լուծում է, օրինակ՝ 1C Հաշվապահություն 7.7, Աշխատավարձ և անձնակազմ և այլն:

    1C կոնֆիգուրացիան թարմացնելու համար նախ պետք է պատրաստեք թարմացման բաշխման փաթեթը: Փաստն այն է, որ շատ դեպքերում թարմացումը տրամադրվում է ունիվերսալ ձևով` հիմնական և պրոֆեսիոնալ տարբերակի համար: Ավելի ճիշտ, բաշխման փաթեթը տրամադրվում է հատուկ հիմնական տարբերակի համար, իսկ եթե ունեք պրոֆեսիոնալ տարբերակ, ապա պետք է այն պատրաստել։

    Ստեղծեք առանձին թղթապանակ, օրինակ՝ «Preparing for update» և պատճենեք բոլոր ֆայլերը թարմացման բաշխման փաթեթից այնտեղ.

    Այժմ գործարկենք 1C ծրագիրը և ստեղծենք մեկ այլ տեղեկատվական բազա: Եկեք այն անվանենք «Պատրաստվում ենք թարմացմանը» և նշենք մեր նոր թղթապանակի ուղին.

    Գործարկեք ծրագիրը Configurator ռեժիմում: Նախքան կազմաձևման հետ կապված որևէ գործողություն, դուք պետք է բացեք այն (մենյու «Կազմաձևում» - «Բացել կոնֆիգուրացիա» կամ համապատասխան պատկերակը):

    Եթե ​​ունեք պրոֆեսիոնալ տարբերակ, այս նախազգուշացումը կբացվի.

    Մենք սեղմում ենք «OK»: Սա կբացի կազմաձևման ծառը: Սեղմեք «Պահպանել»:

    Հիմա եկեք բացենք տվյալների բազայի կոնֆիգուրատորը, որը պատրաստվում ենք թարմացնել.

    Ստացեք 267 1C վիդեո դասեր անվճար.

    Օրինակ, ես ընտրեցի Configuration 1C «Ձեռնարկատիրոջ հաշվառում և հաշվետվություն, խմբ. 1.2":

    Ինչպես տեսնում եք նկարից, ծրագրի ընթացիկ թողարկումը 7.70.260 է: Այժմ մենք այն կթարմացնենք, որպեսզի թողարկվի 7.70.265: Հիշեցնեմ, որ մենք այն արդեն պատրաստել ենք և այն գտնվում է «Պատրաստվում ենք թարմացման» թղթապանակում։

    Համոզվեք, որ նախ պատրաստեք տեղեկատվական բազայի կրկնօրինակը: Դա անելու համար անցեք «Կառավարում» - «Տվյալների պահպանում» մենյու.

    Այստեղ ընտրեք պահպանման ուղին և ֆայլի անունը: Սեղմեք «Պահպանել»:

    Պահպանելուց հետո մենք կսկսենք թարմացնել: Մեր դեպքում թարմացումը պետք է կատարվի միաձուլման ռեժիմում: Գնացեք մենյու «Կազմաձևում» - «Կազմաձևերի համադրում ...»: Ընտրեք «1cv7.md» ֆայլը «Preparing for update» գրացուցակից.

    Ծրագիրը համեմատելու է ընթացիկ և թարմացված կոնֆիգուրացիան: Արդյունքը կցուցադրվի առանձին պատուհանում: Այս պատուհանում կարող եք տեսնել, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել նոր թողարկման մեջ, իսկ ցանկության դեպքում կարող եք հրաժարվել որոշներից։

    «Կազմաձևման առաջնահերթություն» բաժինը դրեք «Բեռնվող կոնֆիգուրացիա», իսկ «Միաձուլման մեթոդ» բաժնում՝ «Փոխարինել օբյեկտները».

    Մենք սեղմում ենք «OK»:

    Միաձուլվելուց հետո մենք պահպանում ենք ստացված կոնֆիգուրացիան: Տվյալների բազան կվերակազմավորվի թարմացման համաձայն: Սեղմեք «Ընդունել».

    Սա ավարտում է թարմացումը Կազմաձևողի կողմից:

    Այժմ եկեք գործարկենք ծրագիրը Enterprise ռեժիմով և հաստատենք ստացված թարմացման օրինականությունը։ Դրանից հետո, անհրաժեշտության դեպքում, համակարգը թարմացումներ կանի արդեն հավատարմագրերի մակարդակով, և այս պահին թարմացումը կարելի է համարել ավարտված.

    Կարգավորվող հաշվետվությունների թարմացում 1C 7.7-ում

    Ի տարբերություն 1C 8 տարբերակի, 7.7 տարբերակում կարգավորվող հաշվետվությունները տրամադրվում են առանձին:

    Այն ներբեռնելու համար դուք պետք է գնաք «Զեկույցներ» ցանկը - «» (ուղին կարող է տարբերվել տարբեր կազմաձևերով).

    Ինչպես տեսնում եք, ես այս պահին չեմ ներբեռնել կանոնակարգված հաշվետվությունների որևէ փաթեթ։ Այժմ մենք կուղղենք այն:

    Սկզբում հաշվետվությունը փաթեթավորված է: Ֆայլը պետք է այսպիսի տեսք ունենա՝ 16q2001_PBOUL.zip, որտեղ 16-ը տարին է, q2-ը՝ երկրորդ եռամսյակը, 001-ը՝ բաշխման տարբերակը, PBOUL՝ կազմաձևման անվանումը:

    Դուք պետք է բացեք այս արխիվը ձեզ հարմար թղթապանակում: