Kaip uždaryti mėnesį per 1s 8.2. Kaip uždaryti mėnesį ir sukurti knygą

Kokia paskutinė metų apskaitos operacija? Žinoma, tai yra pusiausvyros reforma. Šios procedūros metu uždaromos sąskaitos, kuriose įrašoma informacija apie pajamas, išlaidas ir organizacijos veiklos finansinius rezultatus. Ši operacija atliekama gana retai – tik kartą per metus, todėl būtų naudinga prisiminti, kaip ji atliekama programoje 1C: Enterprise Accounting 8.

Kokios operacijos generuojamos kas mėnesį?

Pirmiausia pažiūrėkime, kaip per metus atrodo mus dominančių sąskaitų balansas.
90 ir 91 sąskaitos turi būti uždarytos kiekvieno mėnesio pabaigoje.

Tuo pačiu metu jų subsąskaitose ištisus metus kaupiasi likutis.

Mėnesio uždarymo metu matome operaciją „Sąskaitų uždarymas 90, 91“.

Atliekant šią operaciją, lyginamos 90, 91 sąskaitų debeto ir kredito apyvartos ir kiekvienai sąskaitai sugeneruojamas finansinis rezultatas.
Įrašas sukuriamas tarp 99 ir 90.09/91.09 paskyrų. Kuri sąskaita bus parodyta kaip debetas, o kuri kaip kreditas, priklauso nuo to, ar mėnesio pabaigoje buvo gautas pelnas ar nuostolis.

Taigi 99 sąskaitoje formuojama ir kaupiama einamųjų metų pelno arba nuostolių suma.

Kas atsitiks metų pabaigoje?

Uždarius gruodį, pasirodo kita operacija – balanso pertvarkymas.

Kai jis vykdomas, visos 90 ir 91 sąskaitų subsąskaitos uždaromos. O galutinis finansinis rezultatas perkeliamas iš 99 į 84 sąskaitas.

Balansas po balanso reformos atrodo taip:

Jeigu metų pabaigoje grynasis pelnas atsispindi 84 sąskaitoje, tuomet jis gali būti paskirstytas steigėjams mokant dividendus. Išsamiai apie tokių operacijų atspindėjimą kalbėjau straipsnyje Dividendų apskaičiavimas 1C: įmonės apskaita 8

Būkime draugais

Periodiškas derinimas padės organizacijai išvengti nereikalingų baudų ir nuobaudų, nes mokėjimai dažnai sustabdomi dėl neteisingai nurodytų detalių. Idealiu atveju, po privalomų ataskaitų (deklaracijų, įmokų sumokėjimo) pateikimo kas ketvirtį pasiteiraukite reguliavimo institucijose. Atostogų grafikas ir personalas Kiekvienais metais darbdavys privalo patvirtinti kitų metų atostogų grafiką. Tai turi būti padaryta iki einamųjų metų gruodžio 17 d. (Rusijos Federacijos darbo kodekso 123 straipsnis). Nuo 2016-01-01 numatoma didinti minimalų darbo užmokestį (minimalųjį atlyginimą). Priminsime, kad dabar tai 5965 rubliai. Jeigu įmonėje dirba darbuotojai, kurių atlyginimas artimas minimaliam atlyginimui, reikės patikslinti etatų lentelę. Pagal str. Remiantis Rusijos Federacijos darbo kodekso 133 ir 133.1 straipsniais, darbuotojų atlyginimas negali būti mažesnis už federalinį ir regioninį minimalų atlyginimą. Padidinus atlyginimą, prie darbo sutarties būtina sudaryti papildomus susitarimus.

Šiame etape sąnaudų sąskaitos uždaromos (20, 23, 25, 26, 44). Šios operacijos teisingumas tiesiogiai veikia gamybos sąnaudas.


Todėl svarbu atidžiai apsvarstyti šį skyrių. Turite įsitikinti, kad uždarymas įvyko teisingai. Ketvirtas žingsnis Ir galiausiai ketvirtame etape apskaičiuojamas pajamų mokestis.


Aprašyti jo apskaičiavimo principų nėra prasmės, nes vėlgi tam įtakos turi specifika. Pateiksiu tik laidų sujungimo pavyzdį: Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pavaizduoti laidai nėra orientacinis pavyzdys.
Jie gali būti skirtingi. Viskas priklauso nuo buhalterinės apskaitos specifikos. Atliktų operacijų ataskaitą galima sugeneruoti paspaudus mygtuką „Pranešti apie atliktas operacijas“.
Mėnesio uždarymas supaprastintai mokesčių sistemai Nustatykime vykdymo laikotarpį, tiksliau – mėnesį, kurį norime uždaryti. Naudojau organizacijos su supaprastinta mokesčių sistema apskaitos politiką su mokesčių objektu „Pajamos atėmus išlaidas“.

Mėnesio ar metų uždarymas per 1 sek. 8.3 – nuoseklios instrukcijos

Šios išlaidos bus parduotų prekių savikaina. Kitos išlaidos, kurias įmonė turi savo veikloje, tik mėnesio pabaigoje „pereis“ iš sąnaudų sąskaitų į 90 ir 91 sąskaitų sąnaudų pusę, t.y.

į debeto apyvartą (

Dėmesio

DO90 ir DO91). 90 ir 91 subsąskaitos, kuriose surenkamos įmonės išlaidos, bus nuo 2 iki 8, priklausomai nuo to, ką jos turi sąskaitų plane nustatymuose. Grįžkime prie savo apyvartos ir įdėmiai pažiūrėkime.


Turėtume atkreipti dėmesį į sąskaitas, atsakingas už finansinį rezultatą. Iš apyvartos matome 90, 91 ir 26. Be to, jau žinome, kad suma iš 26 sąskaitos pateks į vienos iš 90 ar 91 sąskaitų išlaidų pusę (debetą).

Svarbu

Kurią manote ir kodėl? Pažvelkime į mūsų pavyzdį atvirkščiai su skaičiais.Turime finansinių rezultatų formulę. Viskas, ką turime padaryti, tai pasirinkti skaičius iš SALT ir pakeisti juos į atitinkamas formulės dalis.

Mėnesio uždarymas apskaitoje. pagrindai

Eilutėje „Skelbti tik pasirinkto laikotarpio dokumentus“ nurodykite jus dominantį laikotarpį, pažymėkite reikiamus siuntimo elementus, pasirinkite savo organizaciją ir spustelėkite mygtuką „Vykdyti“. Įsitikinę, kad vykdymas baigtas, skiltyje Įprastos operacijos mėnesio uždarymo procedūroje pasirinkite atitinkamą eilutę ir spustelėkite mygtuką „Žymėti kaip užbaigtą“.

Sąskaitų faktūrų avansiniams mokėjimams registravimas. Norint susikurti avansines sąskaitas, reikia įvesti sąsają „Apskaita ir mokesčių apskaita“ ir meniu „PVM“ pasirinkti „Avansinių sąskaitų faktūrų registravimas“. Čia pasirenkate jus dominantį laikotarpį, savo organizaciją ir spustelėkite mygtuką „Užpildyti“.

Sukūrę sąrašą, spustelėkite mygtuką „Vykdyti“. Atitinkamame lange pamatysite, kaip vyksta išankstinių sąskaitų faktūrų generavimo procesas.

Priklausomai nuo įmonės naudojamos mokesčių sistemos, apskaitos politikos ir pan., jums bus prieinamos tik kai kurios iš šių operacijų. Taip pat operacijų rinkinys priklauso nuo to, koks laikotarpis yra uždaromas – mėnuo, ketvirtis, metai.
Mėnesio pabaigoje labai svarbu sekti atliekamų operacijų seką. Priešingu atveju klaidos neišvengiamos. Turinys

  • 1 Apskaitos politika
  • 2 Apdorojimas „Mėnesio uždarymas“
    • 2.1 1 veiksmas
    • 2.2 2 veiksmas
    • 2.3 3 veiksmas
    • 2.4 4 veiksmas
  • 3 Išvada

Apskaitos politika Visų pirma, prieš uždarydami mėnesį 1C 8.3, turite nustatyti savo organizacijos apskaitos politiką. Jį rasite paspausdami to paties pavadinimo hipersaitą katalogo elemento kortelėje „Organizacijos“. Šiame straipsnyje mes išsamiai nenagrinėsime šios funkcijos.

Mėnesio 1s 8 komplekso arba UP uždarymo instrukcijos

Vienos sumos pateks į rodiklį „Pajamos (pajamos) iš pardavimo“, kitos – „Veiklos vykdymo išlaidos“. veikla“. Kaip mes galime tai pamatyti? Viskas labai paprasta.Kredito apyvarta 90 ir 91 sąskaitose bus rodoma „Pajamos (pajamos)“. Be to, tai bus tik pirmose subsąskaitose, t.y. KO(90.1) ir KO(91.1). Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 90.1 ir 91.1 subsąskaitose kredito apyvarta (CR) atsiranda per mėnesį, kai tik įvyksta pardavimas. Tačiau to negalima pasakyti apie išlaidas. 90 ir 91 sąskaitų debetinės apyvartos skirtos informacijai apie įmonės Sąnaudas rinkti. Tačiau laikas, kada išlaidas pasiekia šias sąskaitas per mėnesį, nėra vienodas. Kai kurios išlaidos bus patirtos pardavimo metu.

Mėnesio uždarymas 1s 8.3 apskaita - žingsnis po žingsnio instrukcijos

Keletas komentarų apie pranešimą

  • Žvelgdami į sąskaitų sąrašą (kodas ir pavadinimas), matome, kurios apskaitos sritys buvo susijusios.
  • 41 ir 44 sąskaitų nebuvimas rodo, kad tai nėra prekėmis prekiaujanti įmonė.
  • Nėra 43, 40, 25 ir 20 sąskaitų – tai ne gamyba.
  • Nėra grynai vienos 20 sąskaitos faktūros – tai nėra darbo užbaigimas
  • Lieka paslaugų teikimas. Taip yra mūsų pavyzdyje.
  • Ataskaita sukurta už mėnesį „20XX lapkritis“
  • OSV susideda iš trijų rodiklių grupių:

- Mėnesio pradžioje: nuo 10.31.XX iki 23.59.59 - Už mėnesį (APYRA) nuo 01.11.XX 00.00.00 iki 11.30.XX iki 23.59.59 - Mėnesio pabaigoje.

Eksperto dienoraštis

Būtina pasirinkti „Atkurti įsigijimo skaičiavimų seką“, „Atkurti pardavimo skaičiavimų seką“, „Apskaičiuoti darbo užmokestį ir draudimo įmokas“, „Apskaičiuoti PVM“ (paspaudus mygtuką reikia pasirinkti reikalingus daiktus Rekomenduoju rinktis: „! Dokumentų tvarkymas pagal PVM registrus“, „Sąskaitų faktūrų išankstiniams mokėjimams registravimas“, „Pirkimo knygos įrašų generavimas“, „Pardavimo knygos įrašų sukūrimas“), „Apskaičiuoti savikainą (apskaita, NU)“, „Generuoti finansinį rezultatą“.

Eikite į skirtuką „Atsakingas“. Už kiekvieną dokumentą skiriame atsakingą asmenį. Tai gali būti tas pats asmuo arba skirtingas. Išsaugokite nustatymą.

  • Nurašyti FBR (atidėtas išlaidas). Įveskite įprastą operaciją (dukart spustelėkite norimą operaciją mėnesio pabaigos uždarymo diagramoje). Kurti dokumentus, skelbti. Pažymėti kaip baigtą. Dėl to dokumente „RBP nurašymas“ bus daromi įrašai, kurių duomenys paimti iš RBP katalogo Kt 97.
  • Apskaičiuokite draudimo išlaidas. Įveskite įprastą operaciją (dukart spustelėkite norimą operaciją mėnesio pabaigos uždarymo diagramoje). Kurti dokumentus, skelbti. Pažymėti kaip baigtą. Dėl to dokumente „Savanoriško draudimo išlaidos“ bus daromi įrašai, kurių duomenys paimti iš katalogo Būsimų laikotarpių išlaidos su RBP draudimu Kt 97.
  • Perkainoti užsienio valiutą. Įveskite įprastą operaciją (dukart spustelėkite norimą operaciją mėnesio pabaigos uždarymo diagramoje). Kurti dokumentus, skelbti.

Žingsnis po žingsnio instrukcija, kaip uždaryti ketvirtį pradedančiajam buhalteriui

Įprastos operacijos metu sukuriamas ir paskelbiamas dokumentas „Finansinių rezultatų nustatymas“. Apskaitoje ir mokesčių apskaitoje uždaromos sąskaitos 90 ir 91 iki 99.

  • Apskaičiuokite pajamų mokestį.

    Reguliavimo operacija sukuria ir paskelbia dokumentą „Pajamų mokesčio apskaičiavimai“. Naudojant PBU 18/2, dokumente sukuriamas atidėtasis ir nuolatinis mokesčių turtas/įsipareigojimai.

    Dokumente taip pat apskaičiuojamas pajamų mokestis. Žemiau pateikiami tipiniai įrašai registruojant apskaitos dokumentą. Atidėtųjų mokesčių turto ir įsipareigojimų registravimas formuojamas pagal mokestinio sąskaitų plano apyvartą pagal sąskaitų apskaitos rūšį „TD“ (laikinieji skirtumai) iki 90, padauginus iš pelno mokesčio tarifo.

Metų uždarymas pagal 1C 8.2 yra paskutinė operacija prieš rengiant metinę ataskaitą. Paskutiniai įrašai, kuriuos darysite metams, yra balanso pertvarkymo, tai yra, metų uždarymo, įrašai. Šis procesas yra automatizuotas 1C 8.2. Programa savarankiškai daro reikiamus įrašus apie reformaciją. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip uždaryti metus 1s 8.2 su nuosekliomis instrukcijomis.

Skaitykite straipsnyje:

Uždarydami metus 1C 8.2, turite atlikti keletą tam tikrų procedūrų. Visų pirma, iš naujo nustatykite likutį sąskaitose 90 „Pardavimas“ ir 91 „Kitos pajamos ir išlaidos“. Po to galite pradėti reformuoti balansą ir registruoti gautą ataskaitinių metų pelną ar nuostolį. Šios procedūros programoje atliekamos 5 etapais.

1 veiksmas: atidarykite mėnesio uždarymo langą

Atidarykite skyrių „Operacijos“ (1) ir pasirinkite nuorodą „Mėnesio uždarymas“ (2). Atsidarys specialus langas „Mėnesio uždarymas“.

2 veiksmas. Užpildykite reikiamus laukus

Atsidariusiame lange užpildykite laukelį „Organizacija“ (3) ir nurodykite paskutinį uždaromų metų mėnesį, pavyzdžiui, „2018 m. gruodis“ (4). Kad metų pabaigos uždarymo procedūra būtų sėkminga, visi ankstesni mėnesiai nuo sausio iki lapkričio taip pat turi būti uždaromi nuosekliai panašia tvarka.

3 veiksmas. Dokumento patikrinimas

Norėdami teisingai uždaryti metus 1C 8.2, turite atsižvelgti į visas operacijas, kurios buvo įrašytos programoje per metus, remiantis pirminiais dokumentais. Visi dokumentai turi būti įtraukti į programą chronologine tvarka. Jei padarėte dokumentų taisymus, tuomet reikia atnaujinti jų apskaitos įrašus. Siekiant supaprastinti šią procedūrą, 1C 8.2 yra speciali nuoroda „Valdyti dokumentų seką“ (5).

  • raudona – sulaužyta dokumentų, į kuriuos atsižvelgta programoje, seka;
  • žalia – programoje teisingai atsižvelgiama į dokumentus.

Jei nuoroda yra raudona, tada 1C dokumentų programoje turite atnaujinti apskaitos įrašus. Norėdami tai padaryti, spustelėkite jį. Atsidarys langas „Tikrinti dokumentų registravimo seką“. Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Repost Documents“ (6):

Po to, kai 1C programa nuolat atnaujina dokumentų apskaitos įrašus, nuoroda „Valdyti dokumentų seką“ taps žalia (7):

4 veiksmas. Užbaigti visus metus 1C 8.2

Norėdami užbaigti metų pabaigos uždarymo operaciją, spustelėkite „Atlikti mėnesio pabaigos uždarymą“ (8).

1C 8.2 savarankiškai sukurs visas operacijas, kurių reikia norint uždaryti gruodį ir visus metus. Jų sąrašas yra lango „Mėnesio uždarymas“ 1–4 skyriuose. Pavyzdžiui, jis nurašys likučius 20, 23, 25, 26 ir 44 sąskaitose, taip pat padarys reikiamus įrašus 90 ir 91 sąskaitose. Dėl to visos operacijos šiame lange bus nuspalvintos žalia spalva. Metų uždarymas pagal 1C 8.2 baigtas. Mėnesio uždarymo langas atrodys taip:

5 veiksmas. Patikrinkite metų pabaigą 1C 8.2, naudodami balansą

Balanso reforma numato visas subsąskaitas uždaryti į sąskaitas 90, 91, 99. Gruodžio 31 d. jose neturėtų būti debeto ar kredito likučio. Geriau patikrinti balanso uždarymo teisingumą metų pabaigoje 1C 8.2, naudojant balansą. Metų pabaigoje jų likutis turėtų būti lygus nuliui. Uždarius metus ir pakeitus balansą, ataskaita gali atrodyti taip:

Norėdami generuoti įprastas PVM operacijas, atidarykite skyrių Operacijos – Laikotarpio uždarymas – Įprastos PVM operacijos:

Sukurti:

  1. – nuliniu tarifu priimtų atskaityti PVM sumų atkūrimo operacija. Kuriant operaciją, antraštėje reikia nurodyti, kur bus įrašoma mokesčio suma – pirkimo ar pardavimo knygoje.
  2. PVM atstatymas nekilnojamajam turtui– operacija, skirta atkurti mokesčių sumas už nekilnojamąjį turtą, kuris buvo pradėtas eksploatuoti ir naudojamas sandoriams be PVM, pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 170 straipsnio 2 punktą.
  3. Statybos ir montavimo darbų PVM kaupimas ekonominiu metodu– ši operacija apmokestinama PVM už pačios organizacijos atliekamus statybos ir montavimo darbus, kurie nepriimami į statybos projektų apskaitą kaip ilgalaikį turtą (pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 167 straipsnio 10 punktą).
  4. Nulinio PVM tarifo patvirtinimas– ši operacija patvirtina arba nepatvirtina nulinį PVM tarifą pardavimo sandoriams.
  5. PVM sumokėjimo į biudžetą patvirtinimas– operacija įregistruoja mokesčio ženklo gavimo faktą.
  6. PVM paskirstymas– paskirsto PVM už sandorius, kurie yra apmokestinami, neapmokestinami arba apmokestinami nuliniu tarifu nuo sąnaudomis nurašytų verčių.
  7. PVM nurašymas– operacija yra skirta PVM nurašyti kaip sąnaudas, kurią pateikė tiekėjas, bet negali būti atskaitomas.
  8. – sandoryje atsispindi PVM atskaitos sąskaitose faktūrose, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos į pirkimo knygą, taip pat sąskaitose faktūrose, kuriose mokestis išskaičiuojamas dalimis.
  9. – PVM atkūrimo iš avansų ir sumų atspindėjimo pardavimo knygoje operacija.

Kaip rasti ir ištaisyti PVM klaidas 1C 8.3, kad būtų galima teisingai apskaityti ir formuoti PVM ataskaitas, skaitykite.

PVM buhalterio padėjėja

Norint dirbti su įprastomis PVM operacijomis 1C 8.3, yra asistentas. Ji tikrina šių operacijų teisingumą ir nuoseklumą, kad būtų teisingai užpildytos pirkimo ir pardavimo knygos bei PVM deklaracija. Asistentas yra skiltyje Operacijos – Laikotarpio uždarymas – PVM Apskaitos asistentas:

Be operacijų, kurias būtina atlikti, sąrašo asistentas įrašo kiekvienos iš jų vykdymo būseną:

  • Laukia vykdymo;
  • Baigtas, dabartinis;
  • Užbaigta, neaktualu.

Norint teisingai sudaryti PVM deklaraciją, visos operacijos turi turėti statusą Baigtas, dabartinis:

Dėmesio! Jei 1C 8.3 PVM operacijos buvo sukurtos darbo metu pagal poreikį, tada prieš rengiant ataskaitas rekomenduojama naudoti asistentą ir iš naujo įvesti nurodytą sąrašą chronologine tvarka. Kaip tai padaryti .

Mėnesio uždarymas 1C 8.3 Apskaita žingsnis po žingsnio

Ši procedūra susideda iš įprastų operacijų. Kiekviena operacija atliekama atskirame dokumente tam tikra seka. Norėdami generuoti įprastas operacijas, atidarykite skyrių Operacijos – Laikotarpio uždarymas – Įprastos operacijos:

Visų galimų 1C 8.3 programos operacijų sąrašas pasiekiamas spustelėjus mygtuką Sukurti. Tačiau nerekomenduojama operacijų kurti rankiniu būdu; 1C 8.3 pats nustato reikiamą sąrašą pagal nustatytus programos nustatymus, organizacijos apskaitos politiką ir tvarkomus pirminius dokumentus:

1 veiksmas. Mėnesio pabaigos uždarymo procedūros nustatymas

Apskaitos nustatymai

Pažymėjus langelį 1C 8.3, atsiras specialių drabužių, prietaisų ir įrangos įrašymo funkcija.

Įrangai, kurios pirminiuose dokumentuose nustatytas naudingo tarnavimo laikas, mėnesio pabaigoje bus sudarytas atsiskaitymų norminis dokumentas Darbo drabužių ir specialios įrangos išlaidų grąžinimas.

Norėdami nustatyti apskaitos politiką 1C 8.3, atidarykite skyrių Pagrindinis – Nustatymai – Apskaitos politika:

Formuojant norminius dokumentus svarbi sąskaitų 20, 23, 25, 26 uždarymo tvarka. Išlaidų paskirstymo ir nurašymo taisykles nustato vartotojas skirtuke esančiuose apskaitos politikos nustatymuose. Išlaidos. Pavyzdžiui: jei pagrindinė organizacijos veikla yra darbų atlikimas ar paslaugų teikimas, tuomet būtina nustatyti išlaidų nurašymo iš 20 sąskaitos tvarką:

Pagal mygtuką Netiesioginės išlaidos nustatomi bendrųjų gamybos ir bendrųjų ūkinių išlaidų paskirstymo būdai.

2 veiksmas. Pradėkite mėnesio pabaigos uždarymo procedūrą

Norint automatiškai uždaryti mėnesį ir atlikti būtinas reguliavimo operacijas 1C 8.3, buvo sukurtas asistentas Mėnesio uždarymas:

1. Atidarykite asistento skyrių Operacijos – Laikotarpio uždarymas – Mėnesio uždarymas arba spustelėkite mygtuką Mėnesio uždarymas tiesiogiai įprastų operacijų žurnale:

2. Įdiegti laikotarpį uždarymas:

3. Jei 1C 8.3 duomenų bazėje saugomi ne vienos, o kelių organizacijų įrašai, tada nurodykite įmonės pavadinimas dėl kurių atliekamas uždarymas.

4. Norėdami atkurti įvestų dokumentų chronologinę seką, naudokite funkciją Dokumentų tvarkymas mėnesiui. Jei iš naujo paleisti nereikia, atidarykite hipersaitą ir spustelėkite Praleisti operaciją.

5. Norėdami pradėti skaičiuoti norminius dokumentus, spustelėkite mygtuką Atlikite mėnesio pabaigos uždarymą.

3 veiksmas. Mėnesio uždarymo 1C seka 8.3

Ši procedūra susideda iš 4 etapų:

  1. 1 etapas apima atsiskaitymo operacijas įvairiose apskaitos srityse. Jie gali būti atliekami nepriklausomai vienas nuo kito, kai tik jie yra paruošti arba iš viso nėra, jei trūksta apskaitos duomenų arba neįjungti nustatymai. Pvz.: jei apskaitoje nėra atidėtųjų sąnaudų, tada jų skaičiavimai nebus atliekami.
  2. Pereiti į 2 etapą galima tik apskaičiavus visas 1 etapo operacijas, nes jos gali turėti įtakos išlaidų dydžiui. Etapas susideda iš vienos operacijos Netiesioginių išlaidų nurašymo dalių apskaičiavimas, kuris nustato netiesioginių išlaidų nurašymo santykį tarp veiklos rūšių su skirtingomis apmokestinimo sistemomis.
  3. 3 etape:
  • gamybos ir komercinių išlaidų sąskaitų uždarymas;
  • pusgaminių ir gatavų gaminių, atliktų darbų ir paslaugų faktinės savikainos apskaičiavimas per mėnesį;
  • parduotų prekių (darbų, paslaugų) savikainos koregavimas;
  • išlaidų paskirstymas pagal veiklos rūšis supaprastintą mokesčių sistemą naudojančioms organizacijoms ir individualių verslininkų apskaitai.
  1. 4 etape apskaičiuojama pajamų mokesčio suma už mėnesį. Atliekant įprastas gruodžio mėnesio operacijas, 1C 8.3 taip pat atlieka balanso reformavimo operaciją.

Uždarymo procedūra laikoma baigta atlikus visas išvardytas operacijas, ty kiekvienas norminis dokumentas turi turėti statusą Baigtas, dabartinis. Jei operacija buvo atlikta su klaida, 1C 8.3 priskirs jai atitinkamą būseną ir sustabdys mėnesio uždarymą, kol klaida bus pašalinta. Informaciją apie klaidą galite sužinoti spustelėję operacijos pavadinimą.

Norėdami atšaukti viso laikotarpio uždarymo procedūrą, naudokite mygtuką Atšaukti mėnesio pabaigą. Norėdami atšaukti atskirą įprastą operaciją, spustelėkite mygtuką Atšaukti operaciją, ir visos tolesnės operacijos įgis statusą Atlikta, neaktualu:

Norėdami gauti trumpą ataskaitą apie operacijas, atliktas pagal 1C 8.3, naudokite mygtuką Operacijų atlikimo ataskaita.

4 žingsnis. Galutinių mėnesio operacijų ataskaitos

Informaciją apie kiekvienos operacijos tikslą galite gauti paspaudę mygtuką Atidarykite pagalbąžurnale Įprastos operacijos:

5 žingsnis. Skelbimai ir registrai

Atlikus kiekvienos operacijos 1C 8.3 procedūrą, pasiekiami apskaitos įrašai ir registrai. Norėdami atidaryti įrašus peržiūrėti, spustelėkite operacijos pavadinimą ir spustelėkite mygtuką

Uždarymas mėnesio pabaigoje pagal Rusijos Federacijos finansų ministerijos 2000 m. spalio 31 d. įsakymą. 94n „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ yra taikomos 25 ir 26 sąskaitose, kurios mėnesio pabaigoje neturi turėti likučio.

Taip pat, vadovaujantis Sąskaitų plano taikymo instrukcija, 20, 23, 29 sąskaitos, taip pat 90 pardavimas ir 91 kitos pajamos ir išlaidos turi būti uždaromos mėnesio pabaigoje.

Be to, metų pabaigoje buhalteris turi parengti reglamentuotas ataskaitas. Šiuo tikslu gruodžio mėn. reformuojamas balansas.

Kaip uždaryti mėnesį 1C 8.3

Laikotarpio uždarymas pagal 1C 8.3 turi būti atliekamas reguliariai ir nuosekliai. Su asistento pagalba Mėnesio uždarymas pvz., atidėtųjų sąnaudų nurašymas, nusidėvėjimo skaičiavimas ir kitos būtinos operacijos teisingam pajamų ir sąnaudų paskirstymui bei pelno mokesčio apskaičiavimas. Norėdami paleisti Mėnesio uždarymo asistentą 1C 8.3 versijoje, turite atidaryti skyrių Operacijos:

Įeidami į mėnesio uždarymo asistentą, pirmiausia turite nustatyti laikotarpį - mėnesį, kuris bus uždarytas:

Jei perjungėte į 1C 8.3 iš kitos programos arba įvedėte likučius rankiniu būdu, pavyzdžiui, likučius įvedėte 2013 m. gruodžio 31 d., o apskaita prasidėjo 2014 m. sausio mėn., tada pasirinkite uždaryti mėnesį, kai prasidėjo pirmieji apskaitos įrašai.

Uždaryti mėnesį galima dviem būdais:

  • Visiškai automatinis uždarymas;
  • Dalinis uždarymas. Tokiu atveju reikia atlikti vieną įprastą operaciją arba reikia daryti viską, išskyrus vieną.

Mėnesio uždarymo seka 1C 8.3

Norėdami atlikti šią operaciją 1C 8.3, pasirinkę uždarymo laikotarpį, spustelėkite mygtuką Atlikti mėnesio uždarymą, po kurio 1C 8.3 programa atliks šiuos veiksmus:

  • Pakartotinis dokumentų tvarkymas, tai yra jų suvedimas chronologine tvarka pagal laiką ir datas;
  • Tikrinama, ar yra pasirinkto mėnesio Darbo užmokesčio dokumentas, kad būtų nurodytos darbo užmokesčio ir įmokų sumos išlaidų sąskaitose.

Jei 1C 8.3 programa neturi pasirinkto mėnesio Darbo užmokesčio dokumento, programa sukuria dokumentą uždarydama laikotarpį. Priskaičiuoto darbo užmokesčio sumos įrašomos pagal darbuotojų atlyginimus.

Be to, uždarant mėnesį 1C 8.3, atliekama:

Atsižvelgiant į organizacinę ir teisinę nuosavybę, taip pat nuo pasirinktos mokesčių sistemos, 1C 8.3 reguliavimo operacijų rinkinys gali skirtis, pavyzdžiui:

Arba, pavyzdžiui:

Pasibaigus mėnesiui, visos įprastos operacijos ekrane bus paryškintos žalia spalva:

Mėnesio uždarymo operacijos būsena bus baigta:

Jei mėnuo neuždarytas per 1s 8.3

Toks mėnesio uždarymo rezultatas įmanomas tik tuo atveju, jei nėra apskaitos klaidų. Jei yra klaidų, 1C 8.3 programa neatliks operacijos ir asistente paryškins operaciją raudonai:

Taip pat bus rodomas informacinis pranešimas apie tai, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti:

Ištaisę klaidą, turite uždaryti informacinį pranešimą apie klaidą ir dar kartą paspausti mygtuką Atlikti mėnesio uždarymą. 1C 8.3 programa ir toliau uždarys mėnesį nuo operacijos, kurios metu įvyko klaida:

Be to, uždarant paskutinį ketvirčio mėnesį (mūsų atveju kovo mėnesį), 1C 8.3 programa patikrina PVM apskaitos dokumentų prieinamumą, tai yra pirkimo knygos ir pardavimo knygos sudarymą:

Atlikę kiekvieną norminę operaciją galime peržiūrėti apskaitos įrašus ar dokumentą, pagal kurį ši operacija buvo atlikta (jei įmanoma), taip pat pažiūrėti į operacijos apskaičiavimo pažymą. Norėdami tai padaryti, kairiuoju pelės klavišu spustelėkite reikiamą operaciją ir pasirinkite reikiamą informaciją:

1C 8.3 versijoje visus skaičiavimo sertifikatus, kuriuos galima sugeneruoti uždarant mėnesį, galima pamatyti naudojant specialų mygtuką viršutiniame dešiniajame mėnesio uždarymo asistento kampe:

Balanso reforma

Metų pabaigoje, uždarius gruodžio mėnesį, 1C 8.3 rodoma papildoma operacija: Balanso reforma:

Ši operacija uždaro 90 ir 91 sąskaitas 90.09 „Pelnas/nuostolis iš pardavimo“ ir 91.09 „Kitų pajamų/išlaidų likutis“. 99 sąskaita nurašoma 90.09 ir 91.09 ir pan.

Mėnesiui pasibaigus, balanso pertvarkymo rezultatas gali būti matomas apskaitos įrašų forma:

Jei, pavyzdžiui, dabar reikia atlikti operaciją Ilgalaikio turto nusidėvėjimas iš įprastinių operacijų, tai asistente reikia spustelėti kairįjį pelės klavišą ant norimos operacijos ir pasirinkti Atlikti operaciją:

Baigus operaciją, 1C 8.3 pateiks informacinį pranešimą:

Jei bandysite atlikti operaciją iš antrojo ar trečiojo asistento bloko, pavyzdžiui, apskaičiuodami rezervą abejotinoms skoloms, tada 1C 8.3 programa parodys informacinį pranešimą apie negalėjimą atlikti operacijos:

Taip atsitinka todėl, kad mėnesinio uždarymo asistente operacijos susistemintos taip, kad būtų laikomasi sąskaitų uždarymo sekos pagal Apskaitos standartus. 1C 8.3 programa pasiūlys atlikti visas būtinas operacijas prieš pasirinktą.

Jei nenorite atlikti visų operacijų, o tik pasirinktą, galite praleisti visas ankstesnes įprastas operacijas:

Dėmesio! Praleisti operaciją reiškia atsisakyti šios operacijos einamąjį mėnesį. Šios operacijos sąskaitų faktinis uždarymas neįvyks, todėl kyla pavojus, kad bus pateikti netikslūs apskaitos duomenys.